您好 請問可以把前面我教您納稅調(diào)增9.55/0.05=191后的主表截圖我看看么
小規(guī)模公司在2020年第一季度盈利190.98元,并在當(dāng)期繳納9.55 的所得稅,以后所有季度都是虧損的,在匯算清繳中A報表33行顯示為-9.55元,現(xiàn)在稅務(wù)局聯(lián)系公司要求把表調(diào)平,可是我在大廳改過好多數(shù)都改不掉,請老師指導(dǎo)一下我都改哪些表
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務(wù)報表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報表報表稅務(wù)局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
老師,今年3月,我們對2022年及以前年的賬做了大的調(diào)整,我們是商貿(mào)公司,主要調(diào)整的是暫估金額,以前暫估不實的都重新按發(fā)票金額做了暫估,并且調(diào)整了成本,,這樣導(dǎo)致2022年4季度及以前年,已經(jīng)報給稅局的季報表和改過后的報表不一致了。。。請問下,我匯算清繳時怎么辦??報年報怎么報? 如果要去稅局改22年申報過的數(shù)據(jù),改動大,會不會引起注意??如果不改,,成本可能會在2023年度,沒有收入的情況下,主營業(yè)務(wù)成本有數(shù)字。。請問老師有沒有什么好的辦法??
老師,今年我們那所有虧損的企業(yè)都要填虧損情況表,所以我想把一個沒用的公司做成贏利,但那個公司去年就發(fā)生了些銀行的手續(xù)費,我把手續(xù)費調(diào)上去后還想做100元的收款,這樣就不會虧損了,問題是這100元我就沒發(fā)生過,我現(xiàn)在是在所得稅匯算中調(diào)增可以嗎?如果調(diào)增應(yīng)該填在明細(xì)表中那行?我還用不用改4季度報表?
老師你好,個人所得稅,稅務(wù)局在自然人電子稅務(wù)局發(fā)有員工申訴,是以前年度,代帳公司報個稅多報了(也有可能是其他方式發(fā)放,只能找到一部分發(fā)放的憑證),現(xiàn)在要到大廳改報表,20年第3季度、21年第1季度、第2季度和第3季度,更改報表是更改所得稅匯算清繳的,還是每個季度都要改,該公司是小規(guī)模納稅人
你好老師,職工培訓(xùn)學(xué)校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現(xiàn)在已經(jīng)申報完第一季度的報表了,現(xiàn)在反結(jié)賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領(lǐng)導(dǎo)用借支現(xiàn)在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務(wù)這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數(shù)據(jù),是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數(shù)利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統(tǒng)稱為什么名稱
老師正常繳納房產(chǎn)稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認(rèn)證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當(dāng)期費用嗎?
我們的分公司在報企業(yè)所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細(xì)表嗎?謝謝不享受優(yōu)惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?