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Q

甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務(wù)適用增值稅稅率為9%,酒店服務(wù)適用的增值稅稅率為6%。2019年12月。甲公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)12月5日,甲公司與乙公司簽訂委托代銷合同,甲公司委托乙公司銷售w商品100件,W商品已經(jīng)發(fā)出,每件商品成本為60元。合同約定乙公司應(yīng)按每件100元對(duì)外銷售,甲公司按不含增值稅的銷售價(jià)格的10%向乙公司支付手續(xù)費(fèi),乙公司適用的手續(xù)費(fèi)的增值稅稅率為6%。乙公司沒有售出的W商品須退回給甲公司。至12月31日,乙公司已將上述商品全部出售,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)款為10000元,增值稅稅額為1300元。

2021-07-11 10:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-11 10:51

你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)一下

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快賬用戶1119 追問 2021-07-11 10:54

(2)12月16日,甲公司收到客戶丙退回的全部商品,甲公司于退貨當(dāng)日支付了退貨款,并按規(guī)定向客戶開具了增值稅專用發(fā)票(紅字)。該批商品系甲公司2019年9月20日銷售的商品,增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為20000元,增值稅稅額為8600元,該批商品成本為15000 元。

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快賬用戶1119 追問 2021-07-11 10:54

(3)12月1日,甲公司與乙公司簽訂一項(xiàng)為期3個(gè)月的裝修合同,合同約定裝修價(jià)款為100000元,增值稅稅額為9000元,裝修費(fèi)用每月末按完工進(jìn)度支付。2019年12月31日,經(jīng)專業(yè)測(cè)量師測(cè)量后,確定該項(xiàng)服務(wù)的履約進(jìn)度為25%;乙公司履約進(jìn)度支付價(jià)款及相應(yīng)的增值稅款,截至2019年12月31日,甲公司為完成合同累計(jì)發(fā)生服務(wù)成本20000元(假定均為裝修人員薪酬),估計(jì)還將發(fā)生服務(wù)成本60000元。假定該業(yè)務(wù)屬于甲公司的主營業(yè)務(wù),全部由其自行完成。

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快賬用戶1119 追問 2021-07-11 10:55

(4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計(jì)提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊 50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用200000元。經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi)餐飲等服務(wù)含稅收人848000元,全部存入銀行。

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快賬用戶1119 追問 2021-07-11 10:56

好啦這就是全部了

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:03

題目要求做什么?會(huì)計(jì)分錄?

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快賬用戶1119 追問 2021-07-11 11:03

是的 做會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:25

1.借發(fā)出商品6000 貸庫存商品6000

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:26

借應(yīng)收賬款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅1300

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:26

借主營業(yè)務(wù)成本6000 貸發(fā)出商品6000

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:27

借銷售費(fèi)用1000 貸應(yīng)收賬款1000

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:28

2.借主營業(yè)務(wù)收入20000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅8600 貸銀行存款28600

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:28

借庫存商品16000 貸主營業(yè)務(wù)成本16000

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:29

3.確認(rèn)合同收入100000*25%=25000 成本是80000*25%=20000

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:29

借合同履約成本20000 貸應(yīng)付職工薪酬20000

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:30

借合同負(fù)債27250 貸主營業(yè)務(wù)收入25000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅2250

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:30

借主營業(yè)務(wù)成本20000 貸合同履約成本20000

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:31

4.借銀行存款848000 貸主營業(yè)務(wù)收入800000 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅48000

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:31

借主營業(yè)務(wù)成本250000 貸累計(jì)折舊250000

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快賬用戶1119 追問 2021-07-11 11:33

老師 第一題的第4個(gè)分錄沒理解

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快賬用戶1119 追問 2021-07-11 11:34

第二題的第二個(gè)分錄也沒理解 他成本不是15000嘛 為什么你那個(gè)上邊是16000

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:36

乙方收取的代銷手續(xù)費(fèi)

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齊紅老師 解答 2021-07-11 11:37

第二個(gè)那是我數(shù)字寫錯(cuò)了

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快賬用戶1119 追問 2021-07-11 11:38

代銷手續(xù)費(fèi)怎么算的啊

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快賬用戶1119 追問 2021-07-11 11:40

我知道了老師

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齊紅老師 解答 2021-07-11 12:11

好的明白了就可以了

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快賬用戶1119 追問 2021-07-12 10:47

老師 我還有問題要問

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快賬用戶1119 追問 2021-07-12 10:48

求上邊那個(gè)大題的 營業(yè)收入 期間費(fèi)用 營業(yè)利潤 所得稅費(fèi)用 凈利潤

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齊紅老師 解答 2021-07-12 10:48

新問題需要從新提問了,你知道學(xué)堂規(guī)則

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