借其他應(yīng)收款貸,銀行存款, 拿發(fā)票來報(bào)銷,借庫存商品原材料等貸其他應(yīng)收款。
公司轉(zhuǎn)給個(gè)人的錢,備注的是:采購款,但是后期沒拿采購發(fā)票回來,這種情況怎樣處理,摘要怎樣寫,怎樣做分錄
公戶轉(zhuǎn)款給個(gè)人備注:墊付資金購貨物 ?后期會(huì)開回發(fā)票 怎么做賬
出納從公賬轉(zhuǎn)出錢的摘要是材料費(fèi)給采購去買材料,但是這個(gè)發(fā)票還沒拿回來,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,公司轉(zhuǎn)賬給法人備注采購,這個(gè)怎么做賬?后期發(fā)票拿回來咋做分錄
老師,公司轉(zhuǎn)賬給法人備注采購,這個(gè)怎么做賬?后期發(fā)票拿回來咋做分錄
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計(jì)提折舊2年,累計(jì)折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費(fèi)用里,管理費(fèi)用里面包含了研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)要單獨(dú)拿出來嗎?還是說,期間費(fèi)用包含了這些研發(fā)費(fèi)用啊?
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要?jiǎng)幽膸讉€(gè)數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會(huì)實(shí)際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi),需要怎么寫分錄 假如上個(gè)月a公司多給一個(gè)派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個(gè)月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個(gè)月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個(gè)租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個(gè)月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個(gè)要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報(bào)銷回家的費(fèi)用嗎?有沒有規(guī)定一年報(bào)銷幾次?
老師 計(jì)算出來的稅負(fù)率是高還是低 因?yàn)闆]考慮費(fèi)用
成本可以暫估嗎?
你好 成本可以暫估的。
如果取回來的發(fā)票大于暫估還可以沖減嗎
這個(gè)分錄怎么寫,整一個(gè)
可以的 借庫存商品貸應(yīng)付帳款10 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品10 發(fā)票到了 借應(yīng)付帳款貸庫存商品10 借主營業(yè)務(wù)成本-10貸庫存商品-10 借庫存商品11貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品11