你好 根據(jù)紅字發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng) 做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 z
老師,已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后面供應(yīng)商開(kāi)了部分金額的紅字發(fā)票給我們當(dāng)做返利,這個(gè)怎么入賬呢?
老師,我們從供應(yīng)商購(gòu)進(jìn)的貨款取得商品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票50000,供應(yīng)商給我們返利8000,我們開(kāi)了紅字發(fā)票的返利費(fèi)8000,這進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的8000我們是怎么入賬呢
老師我們公司購(gòu)買其他公司的貨物,支付貨款。之后我們談了一個(gè)優(yōu)惠就是返利,是這樣返利的操作。我們開(kāi)紅字銷項(xiàng)發(fā)票給他們對(duì)應(yīng)的返利金額,他們開(kāi)紅字進(jìn)項(xiàng)給我們一樣的金額,但是這個(gè)錢不流轉(zhuǎn),他們不退我們錢,后面我怎么再買貨物從里面抵扣。老師,這兩次開(kāi)票要怎么入賬
老師,我公司是采購(gòu)方,貨款已付,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在供應(yīng)商又給我們返利,讓我們開(kāi)具了紅字發(fā)票,我們做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,折扣款抵扣應(yīng)付貨,分錄怎么樣做?
如果供應(yīng)商開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票我這把入賬后 全額退貨了 對(duì)方開(kāi)具紅字專用發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬 進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月未抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬
稅務(wù)局網(wǎng)站上季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)本期金額是哪一期
老師您好,公司有個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照兩年沒(méi)用了,打算做外貿(mào),銀行和稅務(wù)有沒(méi)有要調(diào)整的呢
銷售商品客戶當(dāng)時(shí)沒(méi)有付款,一段時(shí)間后付款客戶自己抹零了,應(yīng)收1050,一段時(shí)間后銷售方實(shí)際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計(jì)的審查出我公司2024年有未確認(rèn)的收入,從2024.5月-12月給我們確認(rèn)了收入74萬(wàn),我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開(kāi)始補(bǔ)收入嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳里面關(guān)于職工薪酬的填報(bào)。因?yàn)槿ツ?2月份有計(jì)提1月工資,有未發(fā)放的工資。那我填報(bào)賬載金額和稅收金額都是按照計(jì)提金額來(lái)填報(bào)嗎?因?yàn)?2月份計(jì)提的工資在1月份才發(fā)。
專項(xiàng)扣除填完以后,每月工資還扣個(gè)稅嗎?還是每月先預(yù)交,年底再返啊
在一家公司任職的會(huì)計(jì),是否可以再做其他公司的賬務(wù)
老師,只有實(shí)發(fā)工資數(shù),而且有部分人的工資扣除各項(xiàng)之后會(huì)有產(chǎn)生個(gè)稅,那我這個(gè)能有辦法推算出應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?我用實(shí)發(fā)工資+社保+個(gè)稅這樣推算應(yīng)發(fā)數(shù),計(jì)算出來(lái)的個(gè)稅有會(huì)有差額
公司異地建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅有大概10萬(wàn)塊,在本地實(shí)際申報(bào)增值稅時(shí)候因?yàn)橛辛舻侄愵~一直沒(méi)交過(guò)增值稅,也就沒(méi)有把預(yù)繳的金額用掉。現(xiàn)在賬上留抵稅額還有幾十萬(wàn)。想問(wèn)下,預(yù)繳的這個(gè)增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預(yù)繳一直金額增加嗎
公司給個(gè)人打了設(shè)計(jì)費(fèi)2000,沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票,公司叫按照臨時(shí)工的工資申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)分錄怎么做?
好的,那紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)不用做什么處理吧,就跟記賬聯(lián)一起裝訂?
是的!你的理解正確!