您好,這個的話,是貨款這部分抵扣對吧
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發票名稱錯了,但是我們已經抵扣了,1月份發現后我們開了紅色信息表,對方開具了負數發票,又相同金額開了正數發票改過來了,發票這個月已認證,做了進項稅額轉出,現在做賬怎么寫分錄?
我們單位是采購方 采購了1000盒貨物 已經在1月份抵扣了進項發票 2月份發生退貨800盒 對方開具了紅字發票 我們用應付賬款核算
老師,我是采購方,客戶開了發票,我們現在退了貨,我方申請了2張紅字發票,其中一張的進項稅已認證,另外一張進項稅沒有認證,供應商寄給我的負數發票我怎么做分錄
老師,我公司是采購方,貨款已付,發票已經認證,現在供應商又給我們返利,讓我們開具了紅字發票,我們做了進項稅額轉出,折扣款抵扣應付貨,分錄怎么樣做?
你好,老師,我們是采購方,供應商現在有返利給我們,我們天了紅字發票,進項轉出了,本來應收,現在應收抵扣應付貨款了,分錄怎么做?,折扣是沒有退貨回去的,不用沖庫存吧?
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?
老師,本來應收,現在應收抵扣應付貨款了,分錄怎么做?,折扣是沒有退貨回去的,不用沖庫存,進項做了轉出
這個的話就是相當于你們借應收賬款貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出,然后轉出的這部分再和應收賬款比較