你現(xiàn)在按正確的申報就可以的
老師,您好,我想問一下,我把稅調(diào)了一下,然后利潤表上的本年累計凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表年初余額未分配利潤相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤,現(xiàn)在怎么弄呢?
#提問#發(fā)現(xiàn)以前會計申報的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初余額和實際的金額不符相差2685.89,資產(chǎn)總計金額年初余額和實際也不符相差0.01,我現(xiàn)在要申報資產(chǎn)負(fù)債表怎么調(diào)?
所得稅匯算分錄做過以后,當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表上面的未分配利潤期末余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初余額 利潤表的本年累計,差了以前年度損益調(diào)整的金額,是什么原因呢?
資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末余額正數(shù)減去資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初數(shù) 不等于利潤表 本年累計數(shù),差異額就是因為當(dāng)月分配的金額額,那像這樣的怎么對資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表算對平了啊?
老師,我的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等,我用了以前年度損益調(diào)整的,那是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配起初數(shù)加上利潤表累計數(shù)減去以前年度調(diào)整金額就等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認(rèn)為挪用。
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當(dāng)期損益科目嗎
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費(fèi)的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。報給老板的內(nèi)賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業(yè)利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內(nèi)賬取數(shù)含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費(fèi)用再減去稅金及附加,加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出得出來凈利潤的數(shù)據(jù),報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報個稅,導(dǎo)致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級為查賬征收的個體戶,如果只申報了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發(fā)票,注銷時要補(bǔ)齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費(fèi)用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當(dāng)期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
我現(xiàn)在按正確的申報,那個年初余額我要改過來啰。這個跟上一季度的年初余額不符,有沒有問題?我的意思是稅務(wù)局會不會找我們談話。
不會的,可以修改期初數(shù)的
好的,謝謝老師!
好的,客氣,幫到你就好