?你好 1.? 季度低于45萬普票是免增值稅和附加稅的 。 而 你增值稅是填寫10欄免稅銷售額欄次去報的。? 附加稅0報? 2;? ?印花稅按你銷售額來報。 有合同按含稅金額來報? 。 水利基金是按? ?銷售額來報。? 后面選擇減免代碼??
老師您好!1、小規(guī)模季度收入不超過30萬,專票部分的城建稅減半,印花稅全額。那教育和地方教育和水利基金是減免還是減半呢? 2、如果超過了30萬,那城建及附加稅又怎么征收呢? 請解答,謝謝
請問老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額少于30萬,免增值稅,那么城建稅,教育費附加,水利建設(shè)基金也是免的嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度開票低于45萬,城建,教育,地方教育附加稅額都減免,表格里的增值稅稅額直接填零? 印花稅是減半征收,是按銷售額,還是不含稅銷售額來計稅? 水利基金減免直接填零?
老師小規(guī)模納稅人銷售額不超45萬免征增值稅,有開專票按實納增值稅,城建稅減半,教育費附加減免是這樣理解嗎
小規(guī)模納稅人代開專票,是不是還有交城建稅和教育費附加,減按50%征收。自己開的普票,季度銷售額沒有超過45萬,免征教育費附加。
請問稅務局打電話來說 24年7月9號有車輛的發(fā)票4800元沒有交車輛購置稅,要在電子稅務局補交?是在哪里補交呢??
退個稅志500多,之前也沒預交個稅
老師 我做了一次以前年度損益調(diào)整 還要做一筆什么分錄呢 有個未分配利潤那個分錄還要做嗎 怎么做
A405808資產(chǎn)折舊、攤銷情況機納稅調(diào)整明細表填報說明每個表格
老師,麻煩幫我看一下,紅色的是我們會計報的一季度資產(chǎn)負債表,黑色數(shù)字是我自己做的,你幫我看看她這個為什么要這么做?
房開公司以前年度繳納的預收賬款的印花稅沒有計提稅金及附加,直接計入應交稅費_印花稅,但以前年度匯算時直接在A105010視同銷售和房地產(chǎn)特定業(yè)務納稅調(diào)整表中第25行實際發(fā)生的稅金及附加中已扣除,今年也沒有交房我把以前年度繳納的印花稅一下子計提轉(zhuǎn)入稅金及附加了,那在今年匯算清繳時,這部分以前年度繳納的轉(zhuǎn)入稅金及附加的印花稅金額在匯算清繳表中什么地方進行調(diào)增呢?
老師,應付賬款借方一直掛賬,發(fā)現(xiàn)之前年度供應商開的紙質(zhì)發(fā)票,但是公司沒有收到,現(xiàn)在應該怎么辦
應收賬款,應付賬款,預收賬款,預付賬款,這四個科目期末余額有什么勾稽關(guān)系嗎
股東之前有A、B、C,三家公司,因為暫時沒運營,也沒注銷,請代理公司做賬的,目前經(jīng)營著D公司,然后由D公司支付了A、B、C三家公司的代理費了,并且代賬公司開了服務費的發(fā)票到D公司,現(xiàn)在這些費用支出,記錄到D公司,怎么合理一點呢?
人力資源管理公司,代繳社保及公積金,能開有稅率的發(fā)票嗎?