可以分配。但是前提是依法納稅、計提盈余公積。
老師,股東想分配股利,但是是今年3月份才成立,每個月有利潤,現在想分股利,這種情況可以嗎,那本年利潤不是只有年末才會結轉到利潤分配嗎
老師我想問下,填在資產負債表上面的那個,未分配利潤,是每個月月末本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤里面的那個未分配利潤嗎?是匯總一年的填進去的嗎
老師好! 1.請問會計做賬的話,每年的1-11月做到結轉損益就可以了嗎? 2.12月的話再用本年利潤和利潤分配—未分配利潤嗎科目嗎? 3.年末利潤分配—未分配利潤貸方有余額是什么意思?;本年利潤年末借方有余額是說明虧損了嗎?
老師,月末我只到結轉損益這一步就結賬了,沒有把本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結轉到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
我是內賬會計,我們一個6個股東,我們是每個月計提每個股東有多少分紅,然后年底發放。那是不是我每個月都需要把本年利潤轉入未分配利潤里邊,再分到應付股利里邊呢?年底在一起發放。第一步借:本年利潤,貸:利潤分配未分配利潤。第二步借:利潤分配未分配利潤,貸:應付股利——股東名字。然后年底就是,借:應付股利——股東名字,貸:銀行存款。是這樣嗎?分錄這樣寫對嗎?這樣做賬對嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
好的,是內賬也需要嗎
您好。根據法律規定,賬務處理應當依法、據實。
好的謝謝老師
不客氣,祝您工作順利。