你好? ? 意思就是 稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)識(shí)別你們收入數(shù)據(jù)? 你注意核對(duì)下? 。 是否與你實(shí)際一致 ; 如果一致的話(huà) 就? 提交申報(bào)繳納。 報(bào)了增值稅才會(huì)報(bào)附加稅的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是小規(guī)模納稅人零申報(bào),這個(gè)綜合申報(bào),出現(xiàn)在按期應(yīng)申報(bào)里,但在服務(wù)提醒的未申報(bào)稅種沒(méi)有綜合申報(bào),而且我填寫(xiě)上報(bào)之后,其他的都是已申報(bào),但綜合申報(bào)還是顯示的“填寫(xiě)申報(bào)表” ,請(qǐng)問(wèn)老師這是怎么回事?
老師,我這邊稅費(fèi)申報(bào)上顯示未申報(bào)附加稅(費(fèi))申報(bào) 但是點(diǎn)進(jìn)去 顯示已經(jīng)申報(bào)
老師增值稅申報(bào)后出現(xiàn)這個(gè)提示,但是我的待辦顯示未申報(bào)而且附加稅也報(bào)不上
老師,我問(wèn)一下,我這個(gè)月申報(bào)報(bào)表,申報(bào)時(shí)提示這個(gè)印花稅,但是我本期資本公積是0啊,而且實(shí)收資本也沒(méi)增加啊,為什么提示增加,還要申報(bào)印花稅呢?不懂呢
老師,我想問(wèn)下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來(lái)增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過(guò)了申報(bào)期有什么辦法嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒(méi)有開(kāi),企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤(rùn)多了8000多元,請(qǐng)問(wèn)老師:2024年度利潤(rùn)表中如何調(diào)整?
純利潤(rùn)的情下200萬(wàn)交多少稅,個(gè)體工商戶(hù)
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下115這個(gè)題目第二問(wèn)追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長(zhǎng)期股權(quán)投資-成本和長(zhǎng)期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門(mén),來(lái)的急嗎
老師 不一致,我開(kāi)的紅沖部分沒(méi)鏈接進(jìn)去,所以我手動(dòng)改了開(kāi)票金額
你好? ?不一致你就改 ; 改了 之后? ?你去? 更正申報(bào)處理哦? ?處理好了才能報(bào)附加稅。? ? ?讓你先保存申報(bào) 在去更正申報(bào)模塊去處理更正?
老師自動(dòng)鏈接那部分有問(wèn)題啊,沒(méi)扣出我紅沖部分
?你好? ? ? 那先保存了。 去更正申報(bào)模塊去操作更正? 就可以了??
老師根本沒(méi)報(bào)起,怎么更正啊
?你好? ? ?你界面沒(méi)有保存申報(bào)的按鈕嗎? 如果報(bào)不了? ? 就得去大廳報(bào)了?
有,點(diǎn)了申報(bào)就彈出截圖那個(gè)提示。但是待辦里就是顯示未申報(bào)
?你好? 明早找稅務(wù)局 給你處理下。這個(gè)可能是系統(tǒng)原因?