你好需要計算做好了給你
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產(chǎn)因為質(zhì)量問題退回,記借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產(chǎn)銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(chǎn)(紅字) 借:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產(chǎn)發(fā)票,記借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款?,F(xiàn)在的問題是退回的固定資產(chǎn)原值重復(fù)記賬,導(dǎo)致年末原值不符,怎么調(diào)整。
固定資產(chǎn)凈值16653.56元,累計折舊289023.61元,原值305677.17元,拍賣了25565元,這個完整的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?應(yīng)交稅費應(yīng)該是多少?
老師好,固定資產(chǎn)凈值16653.56元,累計折舊289023.61元,原值305677.17元,拍賣了25565元,這個完整的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?應(yīng)交稅費應(yīng)該是多少?可不可以完整的這一個賬務(wù)程序和對應(yīng)的數(shù)額,我要在賬套里錄
固定資產(chǎn)清理,原值305677.17,凈值16653.56,累計折舊289023.61,出售所得25565,應(yīng)交稅費(稅率3%,但是享受減征1%的政策,實際應(yīng)交2%),求完整賬務(wù)流程
甲公司4月份出售機器設(shè)備一臺,原價為3萬元,已計提折舊2.5萬元,預(yù)計凈殘值率5%,未計提減值準備。實際出售價格為0.8萬元,價款已通過銀行收取。(出售不動產(chǎn)適用的增值稅稅率為9%)根據(jù)資料(4),下列關(guān)于出售不動產(chǎn)的賬務(wù)處理,正確的有()。A.出售不動產(chǎn)應(yīng)交增值稅記入“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”賬戶貸方B.企業(yè)出售轉(zhuǎn)出的固定資產(chǎn),按其賬面價值,借記“固定資產(chǎn)清理”賬戶C.甲公司3月份出售小型倉庫,計入“資產(chǎn)處置損益”的金額為0.3萬元D.甲公司3月份出售小型倉庫,計入“資產(chǎn)處置損益”的金額為0.26萬元
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發(fā)生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產(chǎn)評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產(chǎn)稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計提的折舊報稅嗎,手動改數(shù)
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發(fā)票進來,那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現(xiàn)在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務(wù)報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學(xué)生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來接工資 ,開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發(fā)票時需要簽勞務(wù)合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數(shù),是管理費用-職工福利費還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費
老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對不
借固定資產(chǎn)清理16653.56 累計折舊289023.61 貸固定資產(chǎn)305677.17
借銀行存款25565 貸固定資產(chǎn)清理24820.39 應(yīng)交稅費-簡易計稅496.41 營業(yè)外收入248.20
借固定資產(chǎn)清理8166.83 貸資產(chǎn)處置損益8166.83
你好 我們賬套里沒有資產(chǎn)處置損益這個科目 可以用其他科目嗎?
也可以是營業(yè)外收入核算
是把資產(chǎn)處置損益換成營業(yè)外收入嗎
是的,把資產(chǎn)處置損益換成營業(yè)外收入
老師能幫我看下這個對嗎
老師幫我看下這個對嗎
這個不是上邊的數(shù)字吧
不是的老師 我是根據(jù)上邊的做法 算的
你繳稅的這個不對273400/1.03是固定資產(chǎn)清 應(yīng)交稅費=273400/1.03*2%