你好,不適用差額征稅的。
旅游小規(guī)模納稅人,增值稅差額征稅如何做賬
旅游行業(yè)小規(guī)模納稅人差額征稅和全額征稅稅率都是3%嗎?
勞務(wù)派遣,旅游服務(wù),建筑服務(wù),金融商品轉(zhuǎn)讓?zhuān)阂话慵{稅人可以選擇一般計(jì)稅方法和差額征稅,小規(guī)模納稅人可以選擇差額征稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人做旅游服務(wù),適用差額征稅的方式嗎
小規(guī)模,旅游行業(yè),開(kāi)的全額普票,可以適用差額征稅嗎
郭老師,個(gè)稅給員工申報(bào)了,但是每次發(fā)工資都沒(méi)有扣員工的,也不會(huì)收了,這個(gè)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn),工商年報(bào)的社保哪里,因?yàn)閱挝粵](méi)有錢(qián),導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒(méi)有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫(xiě)在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會(huì)不會(huì)查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng):現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi),還是直接寫(xiě)軟件維護(hù)服務(wù)費(fèi)
個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅申報(bào)表b表。忘了申報(bào)了,現(xiàn)在年報(bào)和工商都申報(bào)好了,這個(gè)報(bào)表還需要申報(bào)嗎,在哪里補(bǔ)交申報(bào),扣繳端為什么沒(méi)有經(jīng)營(yíng)所得入口
請(qǐng)問(wèn)保險(xiǎn)公司的賠償怎么入賬,
老師,我問(wèn)一下2023年12月份我有個(gè)一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過(guò)加速折舊報(bào)表,匯算清繳報(bào)表時(shí)也調(diào)整過(guò),納稅調(diào)整 A105000報(bào)表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個(gè)固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報(bào)表里需要怎么做嗎?
老師,我想問(wèn)一下,就是我司開(kāi)票是在總公司那邊開(kāi)的發(fā)票,來(lái)款也是那邊,但是那邊給我們的時(shí)候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購(gòu)別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對(duì)方走我們的戶(hù),到時(shí)候給對(duì)方貨款的時(shí)候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點(diǎn),這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會(huì)不會(huì)我們就沒(méi)有什么利潤(rùn)了
老師 上學(xué)已報(bào)完稅 次月紅沖上月無(wú)票收入后 開(kāi)具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報(bào)稅填申報(bào)表紅沖的這個(gè)怎么填寫(xiě)?
老師,之前牛肉進(jìn)項(xiàng)有免稅的,有9%,開(kāi)出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時(shí)間轉(zhuǎn)出是不是沒(méi)有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開(kāi)的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗(yàn)老師回答,謝謝
差額征稅只適用一般納稅人嗎?
你好,是的,只適用一般納稅人