你好 沒有賬要把前面的賬上補記上? ?
老是您好,我想請問一下就是之前公司的賬本都沒有了,目前手上只有一部分2019年的發票,2020年5月--2021年4月的憑證,憑證里面只有工資,然后就是利潤表和資產負債表,總賬和明細賬,資產負債表里面的資產都沒有數據,和銀行是對不上的,請問要怎么接著做賬啊
我想問一下 這個公司的賬之前是財務公司做的,我這邊沒有電子數據,我就重新建了賬,我這個期初余額都對,憑證也都對,但是這個資產負債表和以前在別的軟件上的數完全不一樣怎么辦
老師,你好,我問一下。我們公司是別人轉讓給我們的,我們已經更名了。2021年4月都有報稅,后面就沒有報稅了。請問一下,資產負債表和利潤表,按新公司的數據嗎?還是要接之前其它公司的數據。
#提問#請問老師,新入職的一家公司,之前都未建賬,我現在準備做5月資產負債表,沒有年初數咋辦,還有就是本期(5月)利潤表和資產負債表的數據咋勾稽上呢?謝謝指導一下哦
想問一個問題 就是我們有一個資產負債表,里面的數字不是那么準確,可能是前任會計編了一些(內賬沒做),外賬外包給外面的代理記賬 可能也不那么準確。現在要根據資產負債表上面的數字編科目余額表,這種要咋辦啊?我感覺那些發生額明細都沒法編,而且也不是事實,他們之前是提供資產負債表和利潤表,現在別人要提供科目余額表了。科目余額表沒法下手啊
老師,公司是一般納稅人要開發票,怎么計算進項票夠不夠用?
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅,這樣合計算額度30萬嗎老師,我知道專票 開多少交多少,現在小規模納稅季報30萬是不是開普票額度+專票額度合計算30萬
老師好,基地現場丟失物品,物品總價由保安公司承擔,在以后每月的保安費里扣除,做賬時,借:應付賬款-保安公司,貸方放哪里
老師,公積金的單位繳存比例,股東想要比例高一點,比員工的比例要高,這個能操作嗎?
攪拌站給罐車入的商業險怎么做分錄
老師,小規模納稅季報30萬免稅,是不是專票額+普票額合計金額不超過30萬免稅
稅負率是指的哪些,商貿公司的稅負率 是多少?批發食用油的
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
請問,本月收到專票后入賬,借進項稅額,但是這張發票沒有本月沒有勾選,導致電子稅務局里的增值稅進項稅額和賬上的進項稅額對不上,這個怎么辦?老師
小企業會計準則,24年匯算清繳調增業務招待費,補繳稅款,請問24年財務報表怎么調整。我記得不調整,在25年當年實際支付稅款,借所得稅費用,貸銀行存款。是這樣做嗎
但是沒有發票,19年的發票應該是之前做賬了,但是賬本丟了,2020年5月代賬會計接的,前面的我就不是很清楚了,2020年5月之后是沒有任何發票的呢,這個要怎么補啊,而且資產負債表里面銀行存款,現金都是0,這個要怎么調整和實際相符呀
你接手之前的業務,你不用管,你從你接手之后整理單據做帳就可以。
好的,那怎么調整銀行存款呢,之前資產負債表銀行存款里面有沒有數據
你需要查一下,看銀行差異是什么原因產生的? 比如說沒做帳你就把帳補上。
應該是沒有做賬,因為之前2020年5月--2021年4月,里面只有薪資的憑證而且還是其他應付款,都沒有做銀行存款,這個憑證也是代賬瞎做的,所以這個應該怎么補上呀
那你就那你就整理原始單據整理期初數然后錄入期初試算平衡開始做帳。
但是之前的單據都沒有的
你好 啥也沒有做不了做,你先整理出來有單據,沒有的以后有相關單據再補?
好的呢,謝謝老師
老師,就是之前銀行存款沒有數據,目前也還沒有單據可以補,那我后面做的賬是用了銀行存款的,那銀行存款不就是負數了嘛
銀行按流水做賬? ?就可以?
怎么按照流水做賬呀
比如銀行有收款你就做一筆收款的分錄 有付款就多一筆付款的分錄。
那就是銀行初始數據是0,然后按照每一筆銀行存款做賬,但是到最后銀行存款會變成負數,銀行存款好像不能是負數吧,那怎么樣可以把就是我把4月底的銀行存款的數據變的和真實的銀行存款的數據一樣啊
你從前面開始補帳,銀行就是期初是零。
銀行不可能為負數,銀行沒有錢不能支付。
要是不想補以前的帳,從現在開始建帳,你就把銀行盤點出來數據錄入欺期初
就比如4月底銀行存款還有3000元,那我5月開始建賬的時候期初就寫3000元是吧,那根之前代賬會計做的賬里面數據對應不上,那這個怎么調整呀
你如果從現在開始做賬,你可以不管以前的。然后后面你再查出原因可以調整。
我還是要用它原來的總賬明細賬建賬,然后就把銀行存款的期初錄入銀行真實數據,然后后期在去調整銀行存款,這樣操作可以嗎
你不說他原來沒有帳嗎 如果有帳你接著做 沒有帳你可以新建帳做。然后找到差異再調整。