按次申報的所屬期應(yīng)該是7月才對 你看下你選擇的是按次申報嗎
按次申報印花稅申報過了,報表怎么總是在系統(tǒng)查不出來,還有我用2月份數(shù)據(jù)申報的,怎么所屬期到三月了
我們公司印花稅是按次申報的,這次申報那個表上面所屬期怎么是4-6月份啊。6月份的我都已經(jīng)申報了啊。
我們公司是私企,因為資金緊張所以不能按時按月發(fā)工資。每個月的工資表還是按月份造了,請問個稅申報時怎么弄啊?今天6月1號了,我申報個稅是申報5月份的工資表還有申報4月份的工資表呢?這兩個月的都沒有發(fā)。
老師,我剛申報了印花稅,已經(jīng)繳納了,按次申報的,稅款所屬期我寫了9月份,然后產(chǎn)生了10元滯納金,那我作廢申報重新申報繳納有用嗎,我想把稅款所屬期改10月
注銷清算,稅務(wù)說是印花稅23年4月到6月的未申報。可是今天才4月份,第一個季度的剛報完。這4到6月的印花稅要怎么申報啊?在哪里點擊?我國稅上新增稅源試了一下,說該屬期的稅款還不能申報
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
是按次申報的啊
那就選擇所屬期7月的 上面的不用管
申報表還是查詢不出來
你選擇你對應(yīng)按次申報的就行了 你圖片上那不是7月7日嗎
7月7日是自動生成的。
這個就是按次申報的日期
好吧,謝謝老師,到時候去稅務(wù)局問一下吧。
嗯 你可以去你們稅局大廳問問