同學你好 開現代服務
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進項稅我們用來抵扣了,現在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進項稅用了,所以現在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們去交就行,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務系統上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師好,我們是文化傳播公司,小規模,代開普票,季度收入不超30萬免增值稅,有沒有免文化事業建設稅的,我們稅種核對只有文化服務,但是點了之后跳出來三個選項,第一個是1.1之前(發票打出來是2020.1.1之前業務,3%的發票),第二個是自愿放棄免稅優惠政策(我現在發票開的這個),第三個是以上都不是(選著第三個的話會自動退出代開發票申請界面,返回上一步),我選了第二個自愿放棄,但是不知道普票有沒有免增值稅跟文化建設說以及其他稅費, 我普票開出來之后再電子稅務局代開上面看了是一個點的,我這個季度沒有達到起征點所以發票稅率那里是*星號的,只能通過電子稅務局查到一個點
老師您好,按照這個圖片的內容,公司是一家文化傳媒類型的小公司,網上查出來可以開信息系統增值服務,但具體不知道能不能開,這個應該開什么大類的發票?
我們是小規模公司,發票是增值稅電子普通發票,單張發票是十萬以內的,想要提高開票票種超過十萬的,登入電子稅務局網頁提額,選了一百萬以內的,但是會跳出來這么一串字提交不了,是什么意思呢?(您本次申請調整發票用量或開票限額后,所有發票種類的可開具票金額上限將超過1000萬元,按照當前政策規定,年應稅銷售額超過500萬元的小規模納稅人應當向主管稅務機關辦理一般納稅人登記。 您本次申請的發票用量或最高開票金額與您當前的納稅人類型不適應,如您確有相應的用票需求,可下調單份發票最高開票限額并增加發票用量,或上調單份發票最高開票限額并減少發票用量,或與主管稅務機關聯系。)
老師,請問我銷售攝像機及網線點位,這兩項我分別開票。設備開設備的,安裝費開安裝費,但是安裝費的稅收編碼是建筑服務。請問這個是否可以這么開?有人說可以,有人說不可以。因為我是這樣開具的,對方說不能接受有建筑服務這個體現在發票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒有一個明確的答復,但也說不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開具的話我應該怎么開。公司增值稅有核定工程服務、銷售、系統集成
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師可以問一下為什么可以開這個嗎
因為這個是屬于現代服務的
老師啊,有啥具體的解釋嗎,我還是不太懂,對不起老師,它為啥屬于現代服務啊
信息系統增值服務 信息技術服務 3040205 你開這個也行 開現代服務的也可以
老師你好,請問我開哪個比較好,大類確定好了,請問小類開什么啊,服務費,還是維護費這種小類
開信息系統增值服務 信息技術服務