可以直接看你前任上一期的申報表,申報表里面會體現留抵稅額有多少。
老師,請問前任會計未留資料告知增值稅留抵稅額的情況下在哪里可以查詢到留抵稅額數據?
老師,你好。請問下增量留底退稅的,我在2022.2月增值稅申報有了留底稅額,然而在2022.3月申報增值稅的時候已經抵減了,但是現在電子稅務局還是顯示可以退稅,請問下這是什么情況呢
老師好!我公司申請增量留抵退稅有80萬。稅務局專管老師說存貨期末金額180萬,與留抵退稅不匹配。要我寫情況說明。很多發票前任會計未及時入賬導至進項未認證。去年的發票到今年四月才入賬抵扣。以前會計多繳增值稅,現要寫說明如何寫?
老師好!剛接手一家公司,崗位空置很久沒有交接,增值稅申報表附列資料(五)‘可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況’9、10行有稅額,請問這里的稅額列在這里是什么意思?是已退回銀行的錢嗎?還是沒退錢留著以后抵扣用的?
23年12月增值稅申報表中期末增值稅留抵退稅是135312.63,23年年報資產負債表中應交稅費科目余額是137670.81,23年的期末留抵金額有2358.18的差異,這個差異我查了一下上年會計做的個稅就是這個金額,我現在想把賬上的期末留抵和當年增值稅申報表中的期末留抵金額保持一致,請老師指導一下這個上年會計怎么把個稅的2358.18做到留抵中了,是不是錯做了分錄,謝謝老師分析指導告知一下
貿易公司稅賬成本比例分配
老師,請問金蝶云星辰新建賬,5月1日啟用,能否在4月底提前設置模塊和導入期初余額
請問下,客戶需要完稅證明,這個需要從哪里開?以前只是開發票就可以
老師你好,我想問一下為什么這個成本模式轉公允模式,借方成本那不是直接按公允價值7500寫,要分開寫成原成本模式下的原值7125和公允價值變動357,還是說用途變更借方才是直接一步寫投房-成本(轉換日的公允價值)
請問出口的貨款,做賬的時候有匯率差額,直接做財務費用嗎?可以要求銀行開發票嗎?
您好,老師,請問企業所得稅申報表里的員工社保在期間費用那個表里是填寫在工資薪金里還是各項稅費里
車輛保養(機油,空氣濾芯。機油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費用-車輛維修費?
老師 電商平臺掙的錢(毛利潤)包含店鋪可以提現但是還沒提現出來的錢嗎
老師想問一下,成交方式是FOB,但是沒有稅點的國際代理運費開票是開給我們公司,這個發票要怎么入賬
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數據,還是繳款時間的數據啊