你好,這個(gè)不包括,你這個(gè)利潤(rùn)總額按你利潤(rùn)表去填寫,
老師我們是建筑分公司,總公司在北京,現(xiàn)在要申報(bào)第四季度,有個(gè)所得稅預(yù)繳表,老師這個(gè)怎么填寫,營(yíng)業(yè)收入 和營(yíng)業(yè)成本是只填寫我分公司的嗎?不是這種分公司需要匯總申報(bào),老師剛接觸建筑,新公司第一次申報(bào),不理解?老師,如何看出是獨(dú)立申報(bào)所得稅還是匯總申報(bào)老師?老師我把季度申報(bào)表發(fā)您看下,還有我們稅費(fèi)認(rèn)定信息表 。
老師您好!公司是建筑行業(yè)。今年6月才成立的,現(xiàn)在也要企業(yè)所得稅季報(bào)零申報(bào)。請(qǐng)問一下:在著表里“營(yíng)業(yè)成本”需要填寫籌建期間費(fèi)用嗎?
老師,請(qǐng)問我司是2021年3月成立公司,一直到2021年12月才有業(yè)務(wù)發(fā)生,1、2、3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我都是零申報(bào),3-11月的增值稅也是零申報(bào),第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表才有數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在要申報(bào)2021年年報(bào),這年報(bào)的數(shù)據(jù)可否按2021年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫?
老師好,朋友的公司是小規(guī)模納稅人,22年5月從代賬公司處接回賬務(wù)了一直沒找人繼續(xù)做賬,去年后3個(gè)季度的稅是他自己到大廳申報(bào)的,增值稅申報(bào)無問題,但是企業(yè)所得稅表上全部填寫的0,財(cái)務(wù)報(bào)表后面3個(gè)季度沒有申報(bào)過,2022年的企業(yè)所得稅年報(bào)他也是在大廳全部填寫0申報(bào)。請(qǐng)問我現(xiàn)在建賬是從今年1月建賬比較好,還是從去年5月建賬比較好?從去年繼續(xù)接著建賬需要修改去年的季度所得稅報(bào)表和2022年的年度報(bào)表嗎?
老師你好,請(qǐng)問一下我們公司3月份成立的,小規(guī)模納稅人,季報(bào),稅務(wù)備案都已經(jīng)完善了,每個(gè)月都在零申報(bào)個(gè)人所得稅,到現(xiàn)在還沒有業(yè)務(wù),那我現(xiàn)在需要建賬不呢,7月增值稅也要零申報(bào)是嗎
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢,景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開票,然后還要我們給他開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是不是不合理,我們只能開6個(gè)點(diǎn)的,想問下從哪個(gè)角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)?
期初庫(kù)存商品已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng),怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個(gè)人代扣代繳的勞務(wù)費(fèi),個(gè)人把發(fā)票開給公司,因?yàn)橛泻脦浊耍梢圆淮蛴“l(fā)票,憑證里邊付勞務(wù)發(fā)票的明細(xì)可以嗎
老師382 題答案說是因?yàn)椴荒馨l(fā)放現(xiàn)金股利所以是錯(cuò)的,但書上寫資本公積不能用來彌補(bǔ)虧損,所以那個(gè)是正確是
股東從原公司退股,原來投資十萬(wàn)元,退回來8萬(wàn)元股本金,需要繳納什么費(fèi)用或者稅費(fèi)嗎?
老師您好 有個(gè)殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報(bào)表里哪個(gè)行里填寫??
老師好個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開戶銀行可以是法人個(gè)人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開票,景區(qū)不開票怎么說服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些?
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
老師公司是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),要開1萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),信息咨詢服務(wù),這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營(yíng)業(yè)范圍應(yīng)改增加什么
因?yàn)榻衲?月初才成立,目前無款項(xiàng)往來業(yè)務(wù),那是不是這張都不需要填,直接保存了就點(diǎn)擊申報(bào)?
你這個(gè)有沒有費(fèi)用,有需要填寫,你利潤(rùn)表除非是0 那這個(gè)直接保存,
好的,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了