你好,填寫的是不,含稅的金額。
1、請(qǐng)問未開票收入申報(bào)時(shí)應(yīng)該填不含稅收入金額還是含稅金額? 2、按照小規(guī)模優(yōu)惠政策增值稅稅率1%,計(jì)算不含稅收入公式是含稅金額除以(1+0.3)還是除以(1+0.1)?
老師好,1.請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè),季報(bào)時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因?yàn)楸驹陆痤~一填上就會(huì)自動(dòng)加總到累計(jì)金額里(應(yīng)該加總的是季度金額就對(duì)了)所以每次我都手動(dòng)改累計(jì)金額。2.小規(guī)模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請(qǐng)問在申報(bào)利潤(rùn)表時(shí),營(yíng)業(yè)外收入時(shí)填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報(bào)增值稅時(shí)免稅額是按照3%填寫的,做賬時(shí)按1%計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)的啊)
老師請(qǐng)教個(gè)問題,小規(guī)模納稅人,季度銷售不超30萬,免增值稅,稅率3%減按1%開,是按3%的不含稅算,還是按1%,不含稅算呢?比如說含稅金額300001,按1%,不含稅收入是297030.69,按3%不含稅金額是291263.12。
一家公司適應(yīng)增值稅3%減按1%征收率,開得1%普通發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)是按照含稅金額確認(rèn)收入,還是不含稅確認(rèn)收入,年銷售收入100萬適應(yīng)增值免稅政策
小規(guī)模納稅人,開票1%稅率,開票含稅金額30300。確認(rèn)收入時(shí)是按開票不含稅30000計(jì)入收入,還是按稅務(wù)系統(tǒng)3%增值稅率扣除后29100計(jì)入收入。季度未超額。增值稅減免分錄怎么做
英倫機(jī)械制造有限公司生產(chǎn)的甲產(chǎn)品,需要經(jīng)歷三道工序。2023年6月份,甲產(chǎn)品的相關(guān)資料如下:(1)月初無期初在產(chǎn)品,本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用為:材料費(fèi)用560000元;燃料和動(dòng)力費(fèi)費(fèi)用44000元;人工費(fèi)用156000元;制造費(fèi)用52000元。(2)甲產(chǎn)品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產(chǎn)開始時(shí)一次性投入,第二、第三工序在生產(chǎn)過程中均衡投料。(3)甲產(chǎn)品定額工時(shí)50小時(shí),其中第一工序30小時(shí),第二工序12小時(shí),第三工序8小時(shí)。各工序的在產(chǎn)品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產(chǎn)品800件。(5)月末在產(chǎn)品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設(shè)“生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”的明細(xì)分類賬,并將本月發(fā)生的生產(chǎn)費(fèi)用登記在該明細(xì)賬戶中。(2)計(jì)算月末在產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品材料費(fèi)用的約當(dāng)總產(chǎn)量,并據(jù)以分配材料費(fèi)用,計(jì)算出月末在產(chǎn)品和本月完工產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。(3)計(jì)算月末在產(chǎn)品其他費(fèi)用的約當(dāng)產(chǎn)量,確認(rèn)當(dāng)月甲產(chǎn)品其他費(fèi)用的
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼]有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷售門市部本月從成品庫領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
公司如果要拿成本的話就不用寫股東投資款嗎?
老師,我運(yùn)輸公司3月27日開票31467.20元給江西藍(lán)恒達(dá)化工公司,是公司的運(yùn)費(fèi)收入。3月28日我公司開票給藍(lán)恒達(dá)公司金額12288元,但它不是我公司的收入,最終通過我公司再支付給瑞東貿(mào)易公司的。分錄是這樣寫嗎? 3月27日開票收入 借應(yīng)收賬款一一藍(lán)恒達(dá)31467.2 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一28869 應(yīng)交稅費(fèi)一增(銷)2598.2 第2個(gè)分錄不會(huì)寫。請(qǐng)教老師
廖君老師在嗎?麻煩咨詢一下,謝謝!
職工教育經(jīng)費(fèi)有專票抵扣了,匯算清繳時(shí)賬載金額和實(shí)際發(fā)生額取哪個(gè)數(shù)值,費(fèi)用中的職工教育經(jīng)費(fèi)要小于應(yīng)付薪酬底下的?
企業(yè)存款利息需要交所得稅嗎?
含稅的除以1.01。這個(gè)是第二個(gè)問題。
那我直接做憑證全部是按含稅的除以1.03,豈不是全部要改?
不是申報(bào)表減免處填寫減免2%明細(xì)就可以了嗎?
你好,你現(xiàn)在要按3%確認(rèn)收入嗎?
那你自己選擇,你可以放棄百分之一來開3%的。
是啊,之前憑證都是按3%確認(rèn)收入,而且全是未開票的收入,之前未達(dá)到起征點(diǎn),本季度超過45萬了,所以想確認(rèn)一下是按哪個(gè)公式計(jì)算。
打個(gè)比方,本季度含稅收入是46萬,那計(jì)算公式就是46萬除以1.01等于455445.54,這個(gè)是含稅收入,就是要交稅了是嗎
你好,如果想要少交增值稅的話,按照收到的價(jià)格除以1.01乘以1%,按這個(gè)都要修改。
16萬除以1.01,按這個(gè)來做收入。
46萬,不是16萬,剛才打錯(cuò)了。
我以為是46萬除以1.03=446601.90,這個(gè)是含稅收入,然后再填減免2%,就可以免交稅了
號(hào)不是這么做的,你想要少交增值稅,就按照我寫的那個(gè)方法。
好的,謝謝老師。
不用客氣,工作愉快。