你好,你可以暫估一個成本費用的。
小規模公司,5月份因對方沒提供發票,故有筆款項沒支付,現在牽扯到季度報所得稅,請問如何做分錄
老師:6月供應商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票,我們也沒有抵扣,現在因為項目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對方,讓他們重開,這個要對方提交紅字發票申請對吧,那我這張發票聯和抵扣聯都要退還給對方了?那我在6月已做了應付賬款,我在7月也做了季報,那本月對方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來的應付賬款沖掉了對嗎?
請問老師,我小規模公司,這個季度企業所得稅有點多成本發票全進全了,就是有個物流發票1.3萬這個月付款,發票得下個月開,可以做這個月可以預提費用,預提這個發票么,小規模還有預提費用么,我9月份做借管理費用—預提 貸銀行存款 那等10月份的時候發票到了我怎么辦呢?我是沖分錄還是可以直接把發票貼在9月份分錄后邊呢?@立峰老師
老師你好,我剛接手一家公司,小規模,去年12月份開了4萬的發票,并收到款項,后面因為種種原因,沒有談攏,前財務把4萬款項退回去了,但是發票沒有紅沖,現在報增值稅,還是顯示4萬在那里。請問,我現在如何做賬及報稅?
我是小規模公司,去年三月份成立,九月份支付了全年的房租,并且對方開具了房屋租賃發票,我直接計入到了管理費用,沒有分攤,現在我要怎么調賬,我們軟件沒有以前年度損益調整科目,也增加不了,我要做哪些分錄,,是不是還要調整企業所得稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
就是想暫故一個成本費用,不知道該如何寫
借成本費用相關科目貸應付賬款是成本的,借主營業務成本貸應付賬款。
明白了,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。