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為何這個第二題的調整不是將之前確認預計負債而產生遞延資產200沖回,卻是針對當期調整的100而沖遞延資產?另外為何不涉及應交所得稅調整?

為何這個第二題的調整不是將之前確認預計負債而產生遞延資產200沖回,卻是針對當期調整的100而沖遞延資產?另外為何不涉及應交所得稅調整?
為何這個第二題的調整不是將之前確認預計負債而產生遞延資產200沖回,卻是針對當期調整的100而沖遞延資產?另外為何不涉及應交所得稅調整?
為何這個第二題的調整不是將之前確認預計負債而產生遞延資產200沖回,卻是針對當期調整的100而沖遞延資產?另外為何不涉及應交所得稅調整?
2021-07-04 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-04 16:53

因為這個調整是在匯算清繳之后,那么這個700所形成的暫時性差異放到今年年末調整,上年是按照800確認的遞延所得稅,應該按照700調的,那么所以把100*25%的遞延所得稅的差額沖掉

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因為這個調整是在匯算清繳之后,那么這個700所形成的暫時性差異放到今年年末調整,上年是按照800確認的遞延所得稅,應該按照700調的,那么所以把100*25%的遞延所得稅的差額沖掉
2021-07-04
同學你好 很高興幫到你
2021-06-07
這里是18年得知 一般調整以前年度屬于追溯調整法,適用于會計政策變更和差錯更正 如果有證據表明企業在17年就知道了未來稅率,但用錯了,這種情況屬于會計差錯,就要追溯調整了
2021-05-29
您好! 本題的正確答案就是A呀,請問您具體哪里不理解呢?
2021-06-30
就是你前面只是把那個遞延所得稅資產這一塊給處理抵消了。但是你后面這個預計負債轉成實際負債的時候,這個稅法上會就允許扣除,所以說還會減少你的應交企業所得稅。
2021-08-30
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