同學你好,發(fā)放是分錄,借管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存商品
老師,購買月餅給員工作為福利,購進時,會計做了分錄為:借:庫存商品 應交稅費-…… 貸:銀行... 為什么計入庫存商品呢?庫存商品的概念不是說,用于銷售的商品才能計入庫存商品嗎?
老師,能計入庫存商品的一定都是最終用于銷售的嗎?那像購買月餅給員工作為福利分發(fā),購進時,為什么可以走庫存商品這個科目呢?月餅最終都作為福利發(fā)給員工了啊,也沒有作為商品而銷售啊? 購進時:借:庫存商品 稅 貸:銀行存款
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理,借:應付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
請問小規(guī)模自產(chǎn)自銷農(nóng)副產(chǎn)品的相關記賬憑證這樣登記行嗎?1、購買種子化肥農(nóng)藥等材料時,借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應付賬款。2、購買種植工具、安裝大棚等也是借:生產(chǎn)成本,貸:銀行存款或應付賬款。3、發(fā)生管理費用、付臨時工工資時,借:制造費用,貸:銀行存款或應付職工薪酬科目,4、員工工作餐,借:制造費用,貸:應付職工薪酬(福利費)5、月底借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用。6、收獲時,借:庫存商品還是產(chǎn)成品,貸:生產(chǎn)成本。7、銷售時,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入。8、結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務成本,(生產(chǎn)成本都結(jié)轉(zhuǎn)進去)貸:庫存商品還是產(chǎn)成品。
某零售企業(yè)(一般納稅人)2020年10月初“庫存商品”賬戶余額15000元,“商品進銷差價”賬戶貸方余額3900元,10月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務。(1)、購進商品取得專用發(fā)票,進價金額43290元,進項稅額5627.7元,款已付,商品入庫,售價金額50000元。(2)、銷售商品取得不含稅售價金額:51000元,款已收到現(xiàn)金存入銀行,同時結(jié)轉(zhuǎn)商品銷售成本。(3)、盤點商品,商品實存金額大于賬面金額的差額為150元(售價),原因待查,上月綜合差價率26%。(4)月末按綜合差價率計算法計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷商品應分攤的進銷差價。要求:①做出上述業(yè)務的會計分錄。2計算“庫存商品”和“商品進銷差價”賬戶的月末余額,計算月末庫存商品的進價金額。題目是完整的可以把完整的234題會計分錄寫一下嗎還有計算還有要求②的計算怎么算問好幾次啦都沒人回
我單位是高新技術企業(yè)(軟件技術服務),軟件是外包的(技術服務合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術服務發(fā)票,請問這個外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個人銷售一臺空調(diào)5000元,國補500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發(fā)貨,客戶到我們公司走國補刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調(diào)的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營業(yè)務成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應收賬款國補500元 貸其他應付款300元 主營業(yè)務收入5200元 這樣做對嗎
老師,印花稅是怎么計提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負是2%,那我當期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
請問老師非盈利組織收到客戶打來的銀行驗證款不需要退回,分錄怎么做
老師你好,剛開始供應商不開發(fā)票,現(xiàn)金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現(xiàn)金 ,現(xiàn)買的多讓他們累計開發(fā)票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發(fā)工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業(yè)所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網(wǎng)上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數(shù)據(jù)嗎?還是用三個公司的匯總數(shù)據(jù)?
老師,請問下資產(chǎn)負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現(xiàn)剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
沒明白,老師,分錄我懂,但我不明白為什么要把月餅走到庫存商品里,這和它的概念不符合啊!
你們公司如果不是銷售月餅的,那就不用入庫存商品呀
直接出費用呢,借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款就可以