你好 如果是小規(guī)模納稅人個體戶,月度收入低于15萬,季度低于45萬免征增值稅,附加稅。 應(yīng)納稅所得額低于100萬,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅減半征收?
老師,個體工商戶稅收優(yōu)惠政策。
老師,個體工商戶稅收政策是?有什么優(yōu)惠?
老師個體工商戶有什么稅收優(yōu)惠政策嗎
個體工商戶現(xiàn)在有什么稅收優(yōu)惠政策?
你好,個體工商戶有什么稅收優(yōu)惠政策
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師比如說月銷售額60000,報個稅時是不是按照60000× 0.05呢
你好,你單位生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅是根據(jù)收入核定征收,還是根據(jù)利潤查賬征收呢??
老師如果是按照生產(chǎn)經(jīng)營是不是就按照我那個那樣算,如果是利潤的話,就應(yīng)該按照利潤總額算呢
你好 如果是根據(jù)收入核定征收,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*稅率—速算扣除數(shù) 如果是查賬征收,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=利潤總額*稅率—速算扣除數(shù)
老師,您幫忙看下我們這是屬于哪一種呢
你好,你提供的這個圖片,無法看出是什么方式 需要打開具體的申報表,才知道征收方式的?
您是說打開個稅的申報表嗎
你好,是的,是這樣的?
沒有申報過呢,直接沒在個稅系統(tǒng)建立數(shù)據(jù),問了下會計是核定征收
你好,核定征收,就根據(jù)收入填寫申報
我看了下電子稅務(wù)局申報清單中有個簡易申報受理清單適用于定期定額戶,還有老師核定征收只能按照收入,查賬征收只能按照利潤是嗎
你好,是的,是這樣的?
那老師您能提供一份個稅算的稅率和速算扣除數(shù)清單嗎,像個體戶這種是不是要報到經(jīng)營所得里
你好,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
老師就像我剛才說的那個如果按照核定征收,收入季度60000,我給您發(fā)的那個表顯示稅率按照0.05,個人所得稅季報,這個個稅要怎么計算呢
你好,需要知道應(yīng)稅所得率是多少,而不是直接用6萬*5%計算納稅的? 根據(jù)收入核定征收,生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅=收入*應(yīng)稅所得率*稅率—速算扣除數(shù)
那老師這個應(yīng)稅所得率怎么計算呢
你好,應(yīng)稅所得率不是計算的,而是稅局根據(jù)你單位所在行業(yè)核定的一個比例?