借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
購買便攜式開票系統(tǒng)1350,控稅盤160,控稅軟件服務(wù)費(fèi)280,怎么做分錄啊
收到增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的電子發(fā)票280元,會計分錄怎么做
稅控系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)280元怎樣做會計分錄
支付稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做會計分錄
老師小規(guī)模企業(yè)所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調(diào)整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規(guī)模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發(fā)票,導(dǎo)致今年1季度增值稅收入為負(fù)數(shù),今年1季度增值稅如何申報增值稅?申報表稅務(wù)局帶出的數(shù)據(jù)默認(rèn)3%稅率,實際上紅沖的是1%稅率,提交會顯示強(qiáng)制提交。
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應(yīng)付款長期掛會有風(fēng)險嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發(fā)票,我申報做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業(yè),而且是高新技術(shù)企業(yè),匯算清繳時需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規(guī)模納稅人兩家公司。后期購進(jìn)了多輛挖機(jī),因為是專票全部入賬在一般納稅人公司 。現(xiàn)在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產(chǎn)計提了80多萬折舊費(fèi)且沒有什么業(yè)務(wù)收入。因平時業(yè)務(wù)都開的三個點(diǎn)的普票和專票,所以收入都體現(xiàn)在小規(guī)模公司,就是挖機(jī)掛賬在一般納稅人公司業(yè)務(wù)在小規(guī)模公司,請問兩個公司之間是否需要簽訂轉(zhuǎn)租挖機(jī)的協(xié)議呢?有更好的辦法嗎?主要擔(dān)心稅務(wù)查賬不符合原則
應(yīng)收負(fù)數(shù)可以調(diào)成預(yù)收嗎
老師好,開票不填明細(xì),只填禮品兩個字可以嗎
二手車使用簡易計稅怎樣申報增值稅?
不是全額抵減進(jìn)項稅額嗎?完整的分錄是怎樣的
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
三級科目是進(jìn)項稅還是減免稅額
那你是一般納稅人還是小規(guī)模呢