你好; 借管理費(fèi)用- 維護(hù)費(fèi)貸銀行存款 ;抵減 :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 減免稅額 貸管理費(fèi)用-維護(hù)費(fèi)??
老師您好,我想請(qǐng)問下首年的稅控系統(tǒng)金稅盤費(fèi)用160和稅控系統(tǒng)技術(shù)技術(shù)維護(hù)費(fèi)280入賬的會(huì)計(jì)分錄是怎么做的
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。貸:銀行存款 實(shí)際抵扣的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 還是抵扣的分錄在支付時(shí)一起做,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額?
用銀行存款支付增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄
您好,抵扣稅控系統(tǒng)每年的技術(shù)服務(wù)費(fèi)分錄怎么做啊
支付稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
為什么要減免稅費(fèi)
你好; 抵減 這個(gè)是可以全額抵扣的;? 你應(yīng)該是知道這個(gè)可以允許全額抵扣? ?