你好, 做結轉分錄: 借主營業(yè)務成本 貸工程施工
老師,比如:建筑企業(yè)去年暫估了100萬的成本,借:工程施工–預提成本 100,貸:應付賬款–暫估100,結轉收入時把預提成本結轉到工程結算然后結轉成本 ,發(fā)票在1、2、3月分幾次收到,應該怎樣沖回
建筑勞務清包 工,月底一共發(fā)生了120萬的成本,分錄是借:工程施工 貸應付職工薪酬,已經(jīng)開具了500萬的發(fā)票,月底應該怎樣結轉,結轉到哪個科目
你好老師,我們是提供服裝加工勞務的公司。工人工資計入生產成本-基本生產成本,制造費用歸集到生產成本-制造費用,月末結轉生產成本的時候,財務主管說結轉到工資,我沒明白這是怎么結轉 涉及生產成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產成本-基本生產成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產成本-制造費用 貸:制造費用 最后結轉生產成本不知道怎么結轉,提供勞務不能用庫存商品科目
裝飾工程公司的內賬 開發(fā)票時 借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應付賬款-某人 月底結轉的時候 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結轉 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內賬是記含稅價還是上面那個分錄
建筑行業(yè): 10月份暫估A項目分包款40萬,當月已結轉成本 借:工程施工-分包工程 貸:應付款-暫估成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-分包工程 那12月份收到發(fā)票A項目分包款40萬發(fā)票,款還沒付。這個分錄我應該怎做?
個體工商戶開設了對公賬戶,經(jīng)營者往對公賬戶里面轉錢進去用去生產經(jīng)營,這筆款需要備注借款或者其他的不?剛注冊的公司還沒有開通稅務,不知道是核定還是查證征收的情況下
你好,我們和電商平臺合作,因我們操作問題導致產生罰款,記賬是營業(yè)外支出,請問這個可以稅前扣除嗎?需要調增嗎
稅收滯納金是從申報期結束第二天起每天萬分之五嗎
AB不對是因為表述不對嗎
用員工個人名義辦的電話卡,可以開成公司抬頭發(fā)票,可以直接稅前扣除嗎?
你好,老師小規(guī)模有個油電混合汽車,想在買個車用公戶付款有沒有問題,純燒油現(xiàn)在沒有優(yōu)惠政策
老師好,我公司是運輸公司想賣幾輛車,對方過戶問我開多少錢的發(fā)票,他要自己去開交易發(fā)票然后過戶。他說的買了這么多的車 一般都是他們自己看著開這個交易發(fā)票,正常不是我公司得給他開發(fā)票嗎,等于我把這個車賣給他了。
請問我們公司一般納稅人,但用小企業(yè)準則,在24年4月7日支付13萬材料費并入賬,分錄記為借:預付賬款13萬,貸:銀行存款13萬。24年4月底收到13萬發(fā)票,稅率13%,但未入賬計入費用。以小企業(yè)準則,我現(xiàn)在在25年4月應如何調整會計分錄?24年企業(yè)所得稅匯算清繳應如何調整?
老師我們對公付款是付到河北 A支行,但是對方給的進項發(fā)票是河北B支行,有關系嗎?發(fā)票能用嗎?我有必要要求銷售方把開戶行改成我們付款的那個銀行嗎
你好 我司是非金融企業(yè) 有借一筆款給其他公司,收到利息開出發(fā)票,這部分利息收入會造成增值稅及企業(yè)所得稅差異嗎?
是這樣寫的是嗎?主營業(yè)務成本需要結轉嗎?結轉到哪里?怎么做?
對的。你的理解很對 然后再做分錄: 借本年利潤 貸主營業(yè)務成本
老師看一下,這樣的兩張記賬憑證對嗎?還需要登記什么嗎?
對的。做兩張憑證即可 年終再匯總結轉: 借利潤分配…未分配利潤 貸本年利潤