同學你好 是跨年的嗎 什么會計準則
請問,固定資產折舊寫錯分錄了,跨年怎么調整?之前把分錄寫錯:借:管理費用 -辦公費 貸:低值易耗品,第二個錯誤分錄是,借:管理費用 貸:累計折舊 借:累計折舊 貸:固定資產 ,這種一次性加速折舊是錯誤的,這是19年的分錄做錯了,不用做匯算調整,怎么調分錄?或者說這分錄對的嗎?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
計提折舊:借管理費用75 貸:固定資產~機器設備75,跨年發現這個分錄做錯了。調整分錄我可以寫借:固定資產~機器設備 貸:累計折舊~機器設備嗎
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數,然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益這樣對嗎
2022年計提折舊分錄做錯了,做成貸管理費用/折舊費,借累計折舊了,23年調整這樣做的,紅沖22年這筆計提分錄,管理費用/折舊費貸方負數。借方累計折舊借方負數,然后做的是借以前年度調整損益貸累計折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調整損益, 2022年匯算清繳要怎么調整
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
老師好,是跨年的了,這是2019年做的分錄,是小企業會計準,這是企業在籌建期做的分錄
?借累計折舊 貸利潤分配未分配利潤
從19年至21年寫的固定資產折舊分錄:借 管理費用-開辦費 貸:累計折舊 借:累計折舊 貸:固定資產,這樣的分錄對嗎?
從19年至今固定資產折舊,累計折舊是不是不應該放在一借一貸呢?
對的,是這樣操作的哦
第一個問的問題,是屬于一次性加速折舊,這樣操作也可以嗎?老師回答的是,借:累計折舊 貸:利潤分配未分配利潤,是針對我發的哪個分錄的呢?
實際操作中,我們不計入固定資產,把購買的辦公桌轉入周轉材料—低值易耗品可以嗎?先計入低值易耗品分錄,借:周轉材料-低值易耗品 貸:銀行存款/庫存現金 折舊就是,借:管理費用 貸:累計折舊 借:累計折舊 貸:周轉材料-低值易耗品,這也可以嗎?
你不是要調整以前多折舊的嗎
不是的呢,我是問這樣做分錄是不是正確的?
這樣做分錄是可以的哦
好的,我擔心這樣寫是錯誤的,然后因為在報表中累計折舊是沒有余額的,有固定資產是逐漸減少的對嗎?
第二個問題是,我們公司購買的汽車是分期付款的,支付首付款后,第一年月供每個月是3000,第二年月供款增加了,要3200一個月
第二個問題怎么做分錄呢?每年增加額分錄?
老師可以回答一下我問的問題嗎?