當(dāng)時分錄怎么做的 借固定資產(chǎn) 進(jìn)項 貸應(yīng)付帳款嗎 是的話借應(yīng)付帳款 貸固定資產(chǎn) 進(jìn)項轉(zhuǎn)出
?老師,上個月公司銷售給對方一批貨,對方收到了,我們也在上個月轉(zhuǎn)成本了,然后在這個月初他們退貨了,發(fā)票沒認(rèn)證,所以我們自己開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票。但他們后來用了一小部分貨,我們重新給他開了發(fā)票,那成本我們應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
公司購買了一輛貨車,賣方4月開了2張機(jī)動車發(fā)票,發(fā)票一直未寄給我,然后我5月底認(rèn)證了1張,結(jié)果他們說我認(rèn)證的那張發(fā)票他們當(dāng)月作廢了,不知道怎么還能認(rèn)證,請問,我6月份該怎么處理?
老師你好,我們公司2月買了一輛車,開的發(fā)票沒有進(jìn)行進(jìn)項認(rèn)證,沒有進(jìn)行認(rèn)證的發(fā)票不是不能入賬嘛,購買固定資產(chǎn)不是當(dāng)月下月計提嘛,那這樣的情況,我三月份該怎么做,這幾張發(fā)票一直到七月份了都還沒認(rèn)證
今年1月我們開的一張專票給別人51000元,現(xiàn)在他們只付了我們5萬少付1000元。請問一下開紅字發(fā)票是直接開1000元,還是要開一張51000的發(fā)票出來后再開張5萬的發(fā)票?對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的。請問要怎么處理?
老師,我們剛買了一個公司,我一月份接手,但是存貨固定資產(chǎn)還有很大的余額,還有6張沒有認(rèn)證的發(fā)票,但是我們以后的業(yè)務(wù)跟他們一點關(guān)系都沒有,這個余額和沒認(rèn)證的發(fā)票怎么處理
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
那我稅務(wù)發(fā)票上要做什么紅沖的操作嗎?
附表二進(jìn)項轉(zhuǎn)出 填寫其他