你好,六月份的時候你已經勾選了發票,是不是。
6月份收到進項發票時分錄是借原材料,借應交稅費應交進項稅額,貸銀行存款。那么下月抵扣進項發票時分錄怎么寫呢老師?
6月份取得專票,借:原材料 應交稅費—待認證進項稅額 貸:銀行存款 10月份認證抵扣了,怎么做分錄?
老師您好!收到當月或之前有留底的進項稅額的材料發票,應該怎么做分錄呢,是借原材料,借應交增值稅進項稅,還是做應交增值稅待抵扣進項稅呢,貸銀行存款
老師 11月有一張進項沒有抵扣 做了借:原材料 應交稅費 應交增值稅 進項 貸:應付賬款 12月份 做了 借:應交稅費/待認證進項 貸:應交稅費/應交增值稅/進項 6月份要抵扣這張票 怎么做分錄
老師,當月沒有銷售收入,沒開票出去,但是有買材料有進項發票開進來,收到發票的時候做了會計分錄,借,原材料,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。 貸:銀行存款, 當月還需要把應交稅費-應交增值稅(進項稅額)轉到應交稅費-待抵扣進項稅額嗎?還是下個月轉?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業收到工程類進項發票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
老師,先設計再成交的設計費分兩種: 一種是最后也沒成交,公司也付了設計師提成; 還有一種是最后成交了。 沒成交的計入 銷售費用-客戶開發 還是業務宣傳? 成交的,先計銷售費用,成交后是不是結轉到成本?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
六月份的七月初還沒有勾選,但不是還沒認證時要做分錄嗎?
你好,沒有認證的時候應該做應交稅費,待認證科目,你提前做了認證了之后就不需要做的。
我沒有做分錄,沒有認證,那分錄怎么寫
認證后還要寫嗎
沒有認證借管理費用應交稅費,待認證貸,銀行存款 認證之后,借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
直接認證了做認證后的分錄可以嗎?
你好,可以的,可以的,可以的。
還有一個問題,6月16日第一次辦理醫保,當天交了醫保費,之前一直沒有辦醫保的,社保還沒有辦下來。就新辦了醫保。那7月份要做分錄嗎?還要在交費嗎?
你好,繳納的是當月嗎?如果是的話,當月需要計提。
對,交的是6月份的,這是新辦的。那還須要在交費嗎?
那你當月做計提,然后當月需要申報的,申報之后點扣款的。
因為有些地方它是當月繳納上一個月的。
6月份新辦時直接在窗口處交費了,還要在申報系統中在交呀
那社保局什么意思?要求你們自己申報嗎?
你們在大廳繳費的這些需要自己回來申報嗎?
當時去辦理時大廳工作人員問申報沒有,申報了才能交費,我說是新辦,之前沒有辦理過,然后工作人員讓我填寫,辦理完叫交費,然后在大廳交了費用。就是這樣的
那你直接做賬做計提,然后做支付的,不需要再申報的。
社保要交費用嗎?
你好,社保你不交費嗎?申報了之后不點扣款。
網上申報還要填什么表嗎?
網上填寫申報表兒,不清楚你們那邊是什么,我這邊是這種。