您好 用于集體福利 業務招待 免稅項目 簡易計稅項目 非正常損失 不可以抵扣
#提問#請問老師,銀行等金融機構哪些費用可以開增值稅專用發票,哪些是開普票?開出的增值稅專用發票的進項稅額都可以抵扣嗎?
開具的增值稅專用發票,哪些是不可以抵扣的
老師好,員工報銷給的增值稅專用發票,哪些是可以報銷并且可以抵扣進項,哪些是不可以抵扣進項的啊?
可以開增值稅專用發票抵扣進項稅有哪些?
一般納稅人增值稅專票哪些類型可以抵扣,哪些不可以抵扣
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
業務招待是指餐費和住宿嗎
餐費和住宿開具的專票都不可以抵扣是嗎
不一定啊 比如購入的禮品開具專票 贈送 也不可以
餐費開專票能抵扣嗎
餐費開專票不能抵扣
住宿費專票呢
員工出差住宿費專票可以抵扣
好的,謝謝
不客氣,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!
電話費專票可抵扣嗎
電話費專票可抵扣