同學你好!征稅對象就是對什么征稅,稅目就是征稅對象的具體化,比如說消費稅就有稅目,其他的稅,沒有說稅目。消費稅的話,因為它比較特殊,就列出來了有15個征稅稅目,比如說煙,酒,高檔化妝品,還有高檔手表,小轎車,游艇,實木地板等等
老師問一下,就是銷項稅和進項稅的問題,那我們這邊做稅,沒有銷項稅和進項稅,都沒有結轉,然后到頭來需要一個數據,就是交了多少稅,看不出來一下到底是交了多少稅。因為里面又有進項的,那些抵扣的。然后最后看數據的時候,看不明白哪些到底是交了多少稅,哪些是抵扣的,有沒有什么辦法讓它一下子看的出來我交了多少稅嗎? 因為我們領導他交稅的時候他都是借應交稅費增值稅銷項稅,然后做收入的時候也是貸銷項稅,然后還有進項稅在那里,所以說一下子看的時候根本就看不明白到底交了多少稅。我除非要翻銀行,一張一張的找的話太費時間了。
老師有個事不明白,就是增值稅是銷項減進項。理論上說是銷項越少越好,進項越多越好。但是我想來想去,不管是銷項多,還是進項多。這些稅都是交到稅務局的。稅對本公司來說沒什么關系,怎么樣才能達到節稅的目的,多抵扣,少抵扣,最后都是到稅務局,稅率不管是高還是低,哪怕高的,銷的時候是高稅率,這也是替稅務局收的,然后買的時候是進項,不管是高稅率還是低稅率,這些稅也是提前交上去。全部都是交到稅務局。那怎么可能對本公司來說能真正達到少交稅
老師有個事不明白,就是增值稅是銷項減進項。理論上說是銷項越少越好,進項越多越好。但是我想來想去,不管是銷項多,還是進項多。這些稅都是交到稅務局的。稅對本公司來說沒什么關系,怎么樣才能達到節稅的目的,多抵扣,少抵扣,最后都是到稅務局,稅率不管是高還是低,哪怕高的,銷的時候是高稅率,這也是替稅務局收的,然后買的時候是進項,不管是高稅率還是低稅率,這些稅也是提前交上去。全部都是交到稅務局。那怎么可能對本公司來說能真正達到少交稅
17、關于對超豪華小汽車征收消費稅的規定下列說法正確的是()。 A納稅環節是生產環節和零售環節 B征稅對象為每輛銷售價格130萬元(含增值稅)及以上的小汽車 C納稅人是消費者 D計稅價格是不含消費稅的計稅銷售價格 回答正確 參考答案 A 我的答案 A 題目詳解糾錯 答案解析 選項B,征稅對象為每輛銷售價格130萬元(不含增值稅)及以上的小汽車;選項C,將超豪華 小汽車銷售給消費者的單位和個人為超豪華小汽車零售環節納稅人;選項D,計稅價格是不含增值稅但是含 消費稅的計稅銷售金額。 解析的最后一個沒有明白是什么意思
請問老師,我目前在找工作,找了3.4天還沒找到,去面試后,覺得缺什么,補什么,對嗎?比如我只會學堂的全盤賬,可是很多說要稅務籌劃,ERP,白天面試,晚上學習,還學不同行業的賬,不知道有沒有用,還是說老師有沒有更好的方法,心理好急
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
消費稅的這15類稅目,即是征稅對象,又叫稅目,就是只對15類來征稅,其他的就不交消費稅。但增值稅就不說稅目,只說征稅對象
你這是復制粘貼
同學不是復制粘貼,是我自己手輸入的。