你好 之前沒有虧損的 100萬*2.5%加120*10%-第一季度預(yù)繳
老師,附件有我公司2019年的財務(wù)報表,以及2020年8月的財務(wù)報表,麻煩幫忙算一下我們公司截止8月份大概要繳納多少企業(yè)所得稅?謝謝!
麻煩汪老師回答一下!如果第二季度我交了一萬多的所得稅,1-6利潤總額35萬 1到9月利潤總額是20萬第三季度不交所得稅。 1到12月利潤總額是10萬第四季度不交所得稅。 匯算清繳的時候怎么算呢?全面應(yīng)交所得稅10×0.05=5000 實際繳納了1.75萬 退稅1.75萬-5千對嗎
老師,我們1到6月的利潤總額有220萬,那企業(yè)所得稅這個月要繳納多少,麻煩老師幫我算下,謝謝
老師麻煩幫我算下這個季度的企業(yè)所得稅,我們是小微企業(yè),上季度已繳納企業(yè)所得稅8636.11。需要經(jīng)過,謝謝
總包金額:400萬 (含稅3%) 分包金額:含稅300萬(含稅3%),都是簡易計稅,那總包這一塊預(yù)繳企業(yè)所得稅是怎么算的,麻煩老師幫我看下哦,謝謝老師
老師剛注冊的公司怎么登陸國稅呀?
老師:F企業(yè)的法人是自然人A,100%持股,沒有全部實繳,如果后期有債務(wù),是不是要承擔(dān)無限責(zé)任?自然人A還有一家公司B,如果用B做為F公司的股東,是不是就可以規(guī)避無限責(zé)任的風(fēng)險?
老師,一跟我們公司簽勞務(wù)合同的員工出差可以正常給他報銷嗎
老師,個人把車租給公司。一年24000,,個稅咋算
老師,S局剛通知下面這張進(jìn)項票異常,讓做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,我先要做筆分錄吧?請教
老師您好 我想質(zhì)詢一下 我公司做農(nóng)產(chǎn)品初加工的 可以開免稅的發(fā)票嗎
24年房租發(fā)票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調(diào)嘛
對方要求開版權(quán)費發(fā)票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請問需要這么麻煩嗎
現(xiàn)在不是減半征收企業(yè)所得稅嗎?
我們是小微企業(yè)
你好 本來100萬的利潤5% 現(xiàn)在不是2.5%了 給你寫了
你就安之前沒虧損算,我要金額,不要公式
第一季度交了多少稅款沒有交的情況下14.5萬