你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
我們公司委托外加工毛巾,如果加工工廠當(dāng)月沒有加工完成,只是加工完成一部分,我們?cè)趺春怂愠杀灸?/p>
發(fā)外加工成品基本構(gòu)成,第一種配方是我司出原材料以及輔料和包材;第二種配方是加工廠方提供的,原料和輔料以及包材我司提供;請(qǐng)問以上這兩種怎么核算成本組成?
廣告公司外包的加工廠成本核算分錄是?
廣告公司外包的安裝工人出去安裝費(fèi)用是計(jì)入勞務(wù)成本嗎?外包的加工廠,我們出材料費(fèi)跟加工費(fèi),是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
廣告公司,有自己的廣告加工廠,做賬如何核算成本
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個(gè)稅嗎?
個(gè)體工商戶如果只有老板一人,個(gè)稅只報(bào)經(jīng)驗(yàn)所得是季度嗎?那綜合申報(bào)是零申報(bào)還是不用報(bào)
那外包的工人成本核算分錄呢?
不用庫存商品過度是嗎?
你好,都一樣的處理方法的,都是外包產(chǎn)生的
但是另外一個(gè)老師說的是工人安裝費(fèi)是勞務(wù)成本
你勞務(wù)成本不是一級(jí)科目不也是轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
那需要過渡一下嗎?
你可以過度一下,區(qū)分一下勞務(wù)成本