你好借庫存商品負數(shù),貸應付賬款暫估款,負數(shù)
老師,我是一家小規(guī)模公司,上月暫估入庫商品,商品已經(jīng)出庫,結轉成本了,這月票回來了,金額比暫估的成本高一點,我這個月怎么寫分錄
你好,我們公司購進一批貨物,暫時沒開發(fā)票,我們暫估入庫,并結轉了成本,后沒票回來,如何紅沖成本?分錄怎么做,摘要怎么寫?
老師,我小規(guī)模公司,之前成本票很多沒進來,都掛暫估,已結轉,上個季度開進來一批成本票,我直接做進庫存,忘了充暫估了,這個季度我要怎么寫沖暫估分錄?
老師,請問一下,我有個小規(guī)模的企業(yè),這個季度開了50萬普通發(fā)票出去,成本發(fā)票我們要下個季度才能打款給他,然后開票進來。那這個季度我先暫估成本,下個季度沖銷后再做這筆成本可以嗎?
小規(guī)模。 老師,我12月的時候暫估成本并結轉了。今年發(fā)現(xiàn)暫估的成本有些發(fā)票收不回來了。我可以直接在今年第一季度的時候紅沖暫估的成本和結轉成本的分錄,然后按收到的發(fā)票做正確的分錄。然后直接在第一季度的申報里面把去年多暫估的成本少交的稅一起報掉,這樣可以嗎?還是一定要在22年匯算清繳調增成本?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增