同學(xué)您好, 您這個直接調(diào)整成本
老師 您好,請問庫存商品只有入庫單暫估入庫,成本已結(jié)轉(zhuǎn)。發(fā)票1年后才收到,低于估價,跨年了,怎么做分錄?
您好,老師,我想請教下,暫估入庫價比收到發(fā)票的金額要高,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,那要怎么做分錄?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,您好!建筑施工企業(yè)需要做暫估成本,請問,做暫估時的分錄?結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄?后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做?
老師好,請問我上個月暫估入庫,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月收到發(fā)票沖銷暫估入庫,還得沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
老師,工廠無人值守設(shè)備屬固定資產(chǎn)哪類
倉管沒給進(jìn)貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標(biāo)項目授權(quán)給分公司核算,但前期費(fèi)用發(fā)票都是總公司,可以內(nèi)部轉(zhuǎn)賬給分公司做成本應(yīng)收分公司的錢嗎
我們公司原營業(yè)執(zhí)照注冊資本400多萬,23年底更換營業(yè)執(zhí)照注冊資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業(yè)執(zhí)照上5000多萬的注冊資本作實收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務(wù)處理對嗎? 現(xiàn)在稅務(wù)要我們交實收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業(yè)版,固定資產(chǎn)卡片初始化,沒有會計政策,財務(wù)信息下面都是灰色的,我應(yīng)該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產(chǎn)卡片
老師,固定資產(chǎn)清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款。這樣做對嗎
老師,你好,匯算清繳時,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表年報直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團(tuán)公司,總公司拿專利權(quán)價值100萬投資子公司,1、做賬時都需要什么手續(xù)?2,怎么證明專利權(quán)價值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個會計,員工報銷單上面只有會計主管和復(fù)核這里簽字,我應(yīng)該在哪里簽字比較好,以前的會計都在會計主管這里簽字的,我覺得好像不對,我只是一個小會計呀,如果我不在會計主管這里簽字的話,這里也是空著,平時簽字就報銷人,會計,副所長,所長這四個人
文老師,請問這個怎么調(diào)整,分錄是如何做?
同學(xué)您好, 您是暫估原材料入庫價格嗎
文老師,您好,外貿(mào)公司,暫估產(chǎn)品入庫
那您可以借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款——暫估供應(yīng)商負(fù)數(shù),然后按發(fā)票,借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)付賬款——某某單位 然后調(diào)整已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本借主營業(yè)務(wù)成本貸負(fù)數(shù)庫存商品負(fù)數(shù)