你好 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據發票入賬 借:庫存商品??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 然后做之前結轉成本的調整分錄 借:庫存商品 貸:以前年度損益調整—主營業務成本
老師 您好,請問庫存商品只有入庫單暫估入庫,成本已結轉。發票1年后才收到,低于估價,跨年了,怎么做分錄?
去年有暫估入庫商品成本已經入賬,跨年了,今年才開的進項發票,怎么做分錄
在2021年庫存商品暫估入庫后結轉成本,2022年發票進來后,單價與暫估入庫時單價不一致,但是成本已經結轉了,這樣的話會計賬怎么處理,謝謝老師
2022年暫估時做的分錄是借:庫存商品,貸:應付賬款—暫估,同時結轉了成本,2023年3月收到的發票,請問下跨年紅沖暫估分錄怎么做?
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發票時候做暫估入庫)然后銷售出去結轉成本,最后收到發票再轉到庫存商品,請問老師這個業務流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預付賬款
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利