需要需要重減一下,然后再按照發(fā)票計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
關(guān)于暫估入庫,假如暫估材料1萬,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本加上這1萬結(jié)轉(zhuǎn)了3萬,待下月收到發(fā)票沖銷原先暫估材料分錄、結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本這里我可以只沖銷1萬,實(shí)際成本8849.56元這樣嗎,還是要整體沖銷3萬
老師,請(qǐng)問當(dāng)月有暫估入庫并做為成本出庫了,次月收到發(fā)票沖暫估,已結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄要沖了重做嗎?
老師,請(qǐng)問我當(dāng)月暫估入庫了產(chǎn)品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,次月只需要把暫估入庫的沖銷掉,做正確的入庫分錄就可以了吧,結(jié)轉(zhuǎn)成本還需要再?zèng)_銷掉再重新結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?
老師好,請(qǐng)問我上個(gè)月暫估入庫,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個(gè)月收到發(fā)票沖銷暫估入庫,還得沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
銷售庫存大于原始庫存 暫估入庫后 是不是結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本 然后次月取得發(fā)票紅沖暫估 做一個(gè)正確的入庫 是這樣嗎老師 結(jié)轉(zhuǎn)暫估的成本要不要紅沖呢
賬戶注銷打進(jìn)來的款計(jì)入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計(jì)報(bào)告一般多久出來?
股東退股,已經(jīng)實(shí)繳投資款,那需要怎樣操作?
老師,我司收到一輛二手車發(fā)票,我看到我司是賣方,發(fā)票是二手交易市場開的,我司是賣方的話能收到發(fā)票嗎,我現(xiàn)在是弄不清楚這是不是我司的進(jìn)項(xiàng),由于是紙質(zhì)的,在電子稅務(wù)局平臺(tái)我查不到
請(qǐng)問我們是光伏發(fā)電公司 二月份的電費(fèi)四月份收到的,我們是在四月份確認(rèn)收入還是二月份
老師,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模開出勞務(wù)費(fèi)發(fā)票1%普票50萬,收到底下包工頭成立的勞務(wù)公司開給我公司的1%勞務(wù)普票30萬,是否可以分包抵減差額計(jì)稅,50-30=20,季度沒超30萬的話,就不用交增值稅了?
國家扶持建廠和購買設(shè)備,后面出文書轉(zhuǎn)給公司做資產(chǎn),會(huì)計(jì)科目怎么做,需不需要上稅
個(gè)稅申報(bào),不成功,老師彈出來下面這張圖,換個(gè)原來報(bào)過的電腦就沒關(guān)系。
老師工資薪金就是應(yīng)付職工薪酬科目嗎?
那也就是要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄?重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了?
是的,是的,是這樣子。