你好,很高興為你解答 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目
建筑異地施工,9月份開票,十月份預(yù)交稅款,在報(bào)9月份增值稅的時(shí)候,預(yù)交部分可以抵扣9月份應(yīng)交增值稅稅款嗎?
建筑業(yè)在異地施工預(yù)交的增值稅在以后月份如何做賬務(wù)處理?
老師 建筑工程企業(yè)在異地預(yù)交的稅款,大于這次開票的稅款,如何做賬務(wù)處理
老師,建筑施工企業(yè)如何在電子稅務(wù)局打印異地施工預(yù)繳稅金的納稅證明?
建筑行業(yè),異地施工,預(yù)交的增值稅,附加稅,所得稅如何做賬呢
老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶的稅務(wù)登記是要去稅務(wù)大廳辦理嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的投資人繳納的是生產(chǎn)經(jīng)營所得 不需要報(bào)個(gè)稅 給她繳納的社保需要在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)嗎 就是工資零 社保安繳納的數(shù)據(jù)填報(bào) 需要報(bào)嗎
老師,您好總分支機(jī)構(gòu)匯總申報(bào)企業(yè)所得稅,總機(jī)構(gòu)填分配表,里面的職工薪酬,資產(chǎn)總額,從哪里取數(shù)
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業(yè)所得稅匯算清繳審計(jì)發(fā)現(xiàn)有23年的發(fā)票,需要調(diào)整嘛?
是江油黨校嗎?質(zhì)詢會(huì)計(jì)
老師呃,預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,還有應(yīng)收賬款都有張杰這個(gè)人額的業(yè)務(wù)存在,我怎么就用一個(gè)科目應(yīng)收賬款把這些往來全部記好,怎么個(gè)記法?分錄您詳細(xì)講一下
工商年報(bào)中得納稅總額,應(yīng)填應(yīng)交稅費(fèi)的實(shí)繳數(shù)嗎?還是計(jì)提數(shù)?是否包含個(gè)稅?預(yù)交的所得稅是否包含在內(nèi)?
補(bǔ)充上面一下沒有所得稅小規(guī)模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現(xiàn)金減少了哪里體現(xiàn)出來,具體說明下分錄謝謝
例如:2月8日在異地預(yù)交了1萬元的增值稅,2月銷項(xiàng)稅共6000元,進(jìn)項(xiàng)稅4000元,實(shí)際這個(gè)月就不用交納增值稅了是嗎?如何做分錄呢?
是同一個(gè)項(xiàng)目的話可以 不是同一個(gè)項(xiàng)目不可以 分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅