你好,這個(gè)是價(jià)稅分離。因?yàn)檫@個(gè)價(jià)格是有價(jià)格和稅額組成的。所以要分離
老師,這個(gè)可以抵扣? 怎么抵扣 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 是不是按這條公式算 報(bào)稅要在哪里填
(1)上月從農(nóng)民手中購進(jìn)的已經(jīng)計(jì)算抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額的玉米因管理不善發(fā) 生霉?fàn)€,使賬面成本減少38 140 元(包括運(yùn)費(fèi)成本520 元,已經(jīng)收到了運(yùn)輸企 業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票)答案進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(38 140-520)÷(1-9%)×9%+520×9% 老師,為什么要÷1-9%,520為什么又不除了
1??滴滴發(fā)票,公交車電子普通發(fā)票,地鐵電子普通發(fā)票(前面這些憑普票就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的對(duì)嗎?) 2??注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單(票價(jià)+燃油附加費(fèi))÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的鐵路車票票面金額÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金額÷(1+3%)×3%。(第二類情況是憑注明旅客身份信息的客運(yùn)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?)請(qǐng)問老師我的理解有問題嗎?
旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)抵扣為啥是(1+9)*9%,1+9代表什么
老師,客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù),差額計(jì)稅,扣除支付給承運(yùn)方的運(yùn)費(fèi),這個(gè)學(xué)費(fèi)不是交通運(yùn)輸服務(wù)嗎?稅率是9%,計(jì)算銷項(xiàng)稅額抵減應(yīng)該是21.2÷(1+9%)*9%吧,題目是21.2÷(1+6%)*6%?哪個(gè)是對(duì)的?
我們有個(gè)在建的水廠項(xiàng)目,完工后是自己公司銷售礦泉水,現(xiàn)在還沒驗(yàn)收成功,發(fā)生的費(fèi)用那些還是掛在在加工廠,近期買的化驗(yàn)室里面的設(shè)備,金額超過一千的我是入了資產(chǎn),那其他小的那些雜物我要入到哪個(gè)科目呀
快手收了稅,在個(gè)人所得稅申請(qǐng)退稅,查不到收稅金額怎么辦
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫
請(qǐng)問老師,無償提供給臺(tái)灣公司一臺(tái)機(jī)器,當(dāng)然沒有收匯,這樣我采購的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點(diǎn)還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實(shí)際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊(cè)了個(gè)體和公司,因?yàn)殚_發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個(gè)體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計(jì)入什么科目?單價(jià)1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營(yíng)部,注冊(cè)了個(gè)體,同時(shí)注冊(cè)了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個(gè)體嗎
價(jià)稅分離不應(yīng)該是(1*9%)
不是,價(jià)格+價(jià)格*稅率 提取價(jià)格就成了1加稅率
稅率那樣就變成10%了
哈哈,一加百分之九怎么會(huì)是十呢