你好 1. 可以抵扣的 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9% 是的 2. 填寫在8b和10欄次的
老師,這個可以抵扣? 怎么抵扣 鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+9%)×9% 是不是按這條公式算 報稅要在哪里填
1??滴滴發票,公交車電子普通發票,地鐵電子普通發票(前面這些憑普票就可以抵扣進項稅的對嗎?) 2??注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的鐵路車票票面金額÷(1+9%)×9%注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票票面金額÷(1+3%)×3%。(第二類情況是憑注明旅客身份信息的客運票抵扣進項稅額?)請問老師我的理解有問題嗎?
老師,我們這個月有 高鐵票和滴滴電子普票,我將計算好的進項稅額 和 扣稅憑證 份數 填在 附表二,10欄-本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證 一欄,但是第12欄-當期申報抵扣進項稅合計欄 沒有自動計算 旅客運輸憑證份數和稅金。是不是也要填在第8b欄-其他 這里?
老師,1、(坐動的火車票計算進項抵扣=總額除以(1+9%)*9%)是這樣計算的嗎? 2、增稅申報的時候這個動車票的進項填哪里?
老師,問題1:從我看下這個機票是否可以抵扣, 問題二:我第一個圖片,第一條啥意思?只要是旅客運輸,所有電子普票都可以抵扣是嗎?抵扣金額是按票面上的稅額對嗎?
,請教一下,比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的,這個要怎么做賬
買了一萬多塊錢的電腦,計入管理費還是固定資產
老師,2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
你好,簽定項目合同,合同未得開發票,未收款,是否需要做賬務處理
老師好,請問在電子稅務局中,企業增加賬戶備案在哪里操作啊
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
小規模公司 2024年季度財務報表填錯了,連帶所得稅申報表也錯了,(虧損中)那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。,再進行24年匯算清繳嗎?
老師好!我們公司是外貿企業,老板讓我咨詢一下有關信用證的事情?請問信用證是什么?我們出口產品給國外的客戶,是我們需要辦理信用證,還是對方需要辦理呢?有什么需要注意的嗎?辦理信用證有什么條件嗎?
小規模納稅人公司,在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時,發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費,后查實這筆柴油費應計入成本中,那24年第4季度財務報表已申報了,如果我在24年賬務中修改這筆科目,就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣,可以嗎
請教老師,凈利潤200萬,未分配利潤?40萬,還用提取盈余公積嗎?要是需要提取,在年度報表提取還是在匯算清繳做完后提取?具體實操怎么做?謝謝
不用在綜合服務平臺那里抵扣? 直接在報稅的表里填數就可以?
不需要抵扣。 你自己計算做分錄 填寫抵扣即可
填在這兩個嗎
嗯是的就是這個兩個
只填8B? 第10行的數要填?
也要填寫 你看我回復你的
分錄要怎么寫 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅 -進項稅額 貸:現金?
你好 是的 你要抵扣 就要做進項稅的
可是我今年3月份入賬了,但是報稅的時候沒有抵扣
你好 你就處理你的分錄 在6月去走 在去申報抵扣
怎么處理 直接在6月份申報抵扣?
你好 是的 紅沖你的3月分錄 在6月做 進項稅 在去申報抵扣