根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。根據記賬憑證登記明細分類賬。根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表根據科目匯總表登記總賬。期末,根據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。
老師好,有一個很復雜的問題,一家裝修公司,中途建賬的內賬,有一個項目建賬的時候已經完工了,但是甲方還有一些款沒付給我們公司,所以我期初做了一筆應收賬款為期初數據,但是后來這個項目又產生了幾千塊的人工費,建賬后的這個月由我公司支付了,我計入了工程施工和銀行存款,請問如果本月收到回款時,如果我做借方:銀行存款,貸方應收賬款,對沖期初數據,那么月末我還需要結轉該項目嗎,如果結轉,可是只有這個月產生的部分成本,因為之前的成本是很久前的了,沒有統計,因為工期比較長,那我該怎么處理這個項目呢?問題有點復雜,希望老師解答的詳細點,我是新手,謝謝
老師,我想問下咱們有沒有專業的建筑會計可以指導亂賬,我新到的這家建筑公司賬務特別亂,很多數都對不上,想請專家來給調調賬,看看稅務風險,電話咨詢的也行,收費的,主要是老師,和你說實話,我剛考過中級,新進了一家企業,一個月,我感覺很多地方都不正規,風險很大,再糾結要不要繼續,所以想找個專家問問,我是本著可以學習的態度來這工作的,可是發現問題很多,我害怕,問過一些老會計,都是50多歲的,感覺她們對金稅三期好像沒那么重視,問了也是白問。她們說如果我膽子這么小,那就不能干會計這份工作,我很糾結,想找個人咨詢下真的是我膽小還是她們無知
老師請問下,您平時會計工作有什么流程嗎,就是比如月初干嘛,月中做什么,月末做什么?可以給一個流程嗎?我現在這家公司因為比較小,很多事都沒順序,有點混亂。想請教一個方法,感謝
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發現,所以財務對上個月做了結帳,月末要要付款時財務查賬的時候才發現,作為財務您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經物料用到生產上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環節/部門比較容易出現問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發生,6你會看財務報表嗎?如何分析財務報表?
1、采購部下了1000套物料,本來的單價是10塊錢,但錄賬錄成了12塊錢,本月初對帳時沒有發現,所以財務對上個月做了結帳,月末要要付款時財務查賬的時候才發現,作為財務您會怎么處理這個問題(未稅的情況下),并且已經物料用到生產上了.(請用手工做會計分錄)2、月初的時候扎帳前你都會做什么什么工作!。3.一個公司的生產成本都怎么核算?4作為公司會計,您一個月的工作安排是怎么樣的(我司是一般納稅人),每一個工作內容要說一下大約的完成的時間5一個公司在什么環節/部門比較容易出現問題,請描述問題所在,如何去防范問題的發生,6你會看財務報表嗎?如何分析財務報表?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。