你們有代收代付協(xié)議嗎?或者是能取得嗎?
老師,請問一下應(yīng)收的款項(xiàng)分成兩部分轉(zhuǎn)賬了應(yīng)該如何過賬?比如:一筆應(yīng)收是30000。其中的一部分通過對公賬戶轉(zhuǎn)到我公司了,另一部分老板讓直接轉(zhuǎn)給另一個(gè)需要應(yīng)付的公司了,但是這個(gè)應(yīng)付的公司不給我們公司開票的,我的應(yīng)付里也是沒有掛這個(gè)應(yīng)付公司的,我想問一下這個(gè)要怎么處理,這個(gè)應(yīng)付的公司人家給我們有發(fā)過來四方協(xié)議的
我公司是房地產(chǎn)代理服務(wù)公司,現(xiàn)在幫其他中介刷卡,就是賣一套通過個(gè)人刷卡到我們公戶2萬,里面只有一千是屬于我們中介費(fèi),另外1.9萬屬于第三方中介公司,公戶支付給公司,對方也開票過來,現(xiàn)在我們收到的兩萬客戶不需要發(fā)票,公司想把這兩萬開給我們另外一家自己的公司(沒有關(guān)聯(lián)的公司)來平數(shù),這樣可以嗎?
老師,我們公司一家材料公司有往來,我們從他們那里材料有20萬未付款,因?yàn)檫@家公司需要發(fā)電機(jī)我們將我們公司一臺二手發(fā)電機(jī)以4萬賣給了對方,這筆也沒有通過現(xiàn)金或者銀行轉(zhuǎn)賬支付,只是在對賬單中提到這4萬塊錢沖抵我們的欠款20萬,最后欠他16萬,那我這筆4萬塊錢該如何做賬務(wù)處理呢,對方也沒有要我們開發(fā)票?
老師問個(gè)問題,賬戶上有一家公司之前多打100萬做為預(yù)付款,我們已經(jīng)使用了,現(xiàn)在就是賬面顯示100萬欠票,后來這個(gè)公司的法人打了100萬到賬上他同時(shí)也是我們公司法股東,這個(gè)相當(dāng)于投資款,然后我們讓另外一家開了100萬發(fā)票,然后在把這個(gè)發(fā)票開給之前那一家,那個(gè)法人打的款也付給了開票的公司,這樣過賬是不是那個(gè)公司一分錢也沒有多付呀
我們公司是做跨境電商的 但是以一般貿(mào)易出口到香港公司 再由香港公司通過亞馬遜平臺售賣 我想問一下 這樣的話 海外倉開過來的海外倉物流費(fèi)用嗎? 就是我們有庫存放在第三方海外倉那里 會產(chǎn)生倉儲費(fèi) 和訂單派送費(fèi) 第三方海外倉要求我們付人民幣 那我們只能用大陸公司對公支付了 大陸公司支付的話 他們就要開票給我們 大陸公司沒有庫存在國外 國內(nèi)也沒有設(shè)置庫存 這樣的話 他們開過來的其他倉儲物流費(fèi) 這個(gè)費(fèi)用項(xiàng)目的發(fā)票能用嗎
老師您好: 我們是小規(guī)模物業(yè)公司,給一家公司做了維修供水管道及更換水泵業(yè)務(wù),開具發(fā)票時(shí), 1、項(xiàng)目名稱我填維修服務(wù) 2、商品和服務(wù)分類簡稱選的是勞務(wù)下的修理修配勞務(wù) 請問,這樣正確嗎?請指導(dǎo) 謝謝
老師,個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除可以在個(gè)人所得稅匯算清繳按年填寫,也可以按月在個(gè)稅申報(bào)時(shí)填寫是嗎?
所得稅費(fèi)用就是應(yīng)交所得稅嗎?
請問,下面畫圈的這兩條,可以作為關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格么?
老師看一整年的利潤是多少?是看年末未分配的利潤嗎?
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東變動情況報(bào)告表那里現(xiàn)股權(quán)怎么填,原來是2個(gè)股東其中一個(gè)股東占95%的股現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東了,現(xiàn)股權(quán)那里是填轉(zhuǎn)讓的95%股權(quán)還是加上他原來的5%的合計(jì)數(shù)就是100%咧,
公司買車輛用于辦公開專票還是普票?
職工報(bào)銷出差的停車費(fèi)20塊錢怎么做分錄
老師,驗(yàn)資報(bào)告從哪打印
老師,公司微信零錢通收益怎么做賬呢,會計(jì)分錄怎么做呢
開給我們自己另外一個(gè)公司,可以自己弄協(xié)議啊,到時(shí)金額比較大,有三百多萬,兩百多筆通過不同個(gè)人刷卡過來的
可但是太頻繁了不好
后面沒有這樣入賬了,不開票通過私戶了但是前面進(jìn)了三百多想這樣平數(shù)不知道有沒問題
實(shí)際業(yè)務(wù)走代收代付的課業(yè)。
有沒收到我發(fā)的圖片,發(fā)了幾次都沒有看到有
我沒有看到你的圖片。
李小姐昨天通過pos刷卡到本公司A公司2萬,王小姐也是這樣刷卡2,黃小姐2,昨天共收6萬,里面只有6千是我們的收入,5.4萬是第三方中介公司,當(dāng)天我們 A公司付款5.4萬給中介,發(fā)票也收到,本公司A收到6萬對方不要發(fā)票,公司想把這6萬開給我們自己另外一個(gè)公司B(B公司缺發(fā)票)剛好解決發(fā)票問題,B公司不轉(zhuǎn)錢,用三個(gè)人刷卡6萬抵消,賬上名義就是這6萬屬于B公司付的款
你好,b公司委托個(gè)人付款出這個(gè)證明。
但是你這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),屬于虛開發(fā)票。
開幾十萬可以嗎?每月開個(gè)幾萬塊
虛開發(fā)票涉稅金額大的要坐牢的
那對方全部都不要發(fā)票怎么處理
你好 無票收入就是了
無票收入三百多萬有沒有問題的?是不是也要按開票這樣正常交增值稅?
你好,完全沒有問題的是的,需要正常交稅,和你開發(fā)票的事一樣。
是不是申報(bào)增值稅時(shí)填無票收入,然后做賬跟開發(fā)票的一樣貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額
其他還有沒有需要做的
是的 和開發(fā)票的一樣交稅