你好,同學(xué)屬于這種情況的話,就需要填寫上的。
公司是養(yǎng)殖業(yè)的小規(guī)模,電子稅務(wù)局里顯示企業(yè)所得稅征收率為0,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填入營(yíng)收和成本后,顯示需要交稅,是要填減免所得稅里面符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),企業(yè)所得稅年報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表都需要填什么,符合天見(jiàn)得小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅填實(shí)際交的所得稅金額嗎
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)添加了符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅,這樣算出來(lái)稅率有5%,不是政策上說(shuō)還可以減半征收嗎?這里怎么沒(méi)有顯示
有個(gè)企業(yè),增值稅繳納那里顯示小規(guī)模納稅人按1%交稅,企業(yè)所得稅那里卻是一般企業(yè),按25%的稅率,但是企業(yè)今年截止第三季度總共營(yíng)收才15萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)季報(bào)那邊可以添加一行“符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算清繳的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中,第一行“符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的數(shù)值,是不是當(dāng)公司本年虧損時(shí),這里面填0?
a公司百分百控股我們家企業(yè),現(xiàn)在b公司要入股但是實(shí)繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業(yè)匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報(bào)表也要調(diào)嗎,
老師,我這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織現(xiàn)金流量表中,銷售商品收到的現(xiàn)金一般是取什么數(shù)的,因?yàn)閹ぬ字袥](méi)有涉及銷售商品
區(qū)分固定性經(jīng)營(yíng)成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬(wàn),截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬(wàn),然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來(lái)了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
但是填了數(shù)據(jù)還是需要交稅啊
你好,同學(xué)可以電話咨詢下當(dāng)?shù)囟惥郑@里顯示所得稅稅率是25%
這張表上如果沒(méi)有成本發(fā)票進(jìn)來(lái)是不是營(yíng)業(yè)成本為0?
養(yǎng)殖業(yè)企業(yè)所得稅不是免征的嗎?這個(gè)怎么需要交呢?怎么申請(qǐng)呢?
你好,是的。養(yǎng)殖業(yè)是免征的。同學(xué)可以電話咨詢下當(dāng)?shù)囟惥郑蜁?huì)告訴你怎么操作了。
去年的現(xiàn)在還來(lái)得急嗎
你好,是的,是來(lái)的及的。
謝謝老師,明天打電話問(wèn)一下稅務(wù)局
不客氣,祝工作順利哦!