你不能做收入,還沒有開工呢,做借銀行 貸預收 應交增值稅,只能這樣掛著
老師們好:我們是建筑行業,請問項目在沒有開票給甲方的情況下,取回來的進項成本發票,當月要不要結轉成本?比如取得發票時:借:工程施工-合同成本-材料費 貸:預付賬款(供應商) 如果要結轉的話我是這樣做的:借:主營業務成本 貸:工程施工-合同成本-材料費
請問老師,剛進一家建筑企業,前兩月開票收到對方工程款,做了收入并轉結了成本,軟件沒有工程結算,用的是工程施工-合同成本得科目,結轉至主營業務成本里的。這月沒收工程款,也沒開票,支出也不多,請問下成本還要結轉嗎?是不是等到有收入的那個月再結轉成本呢?
請問一下房地產企業在還沒有做結算的情況下,就是工程款還沒有全部支付,也還沒有開齊各種建安發票的情況下,但是又開了含稅的增值稅發票(因為要申請契稅補貼,當地的一個政策),這種情況下,如何去結轉開發成本,確認主營業務成本?
我們是建筑勞務公司,剛簽了合同,但甲方要求我們現在就開具發票,但是工程量還沒有完成那么多,這個情況下,我們的企業所得稅怎么辦?我們的主要成本是人工費,還沒有發生的勞務成本我能提前先暫估嗎?
我是建筑安裝企業,請問老師工程剛開工需要預收部分工程款,但對方要求先開票。在還沒有成本的情況下開出發票怎樣結轉成本?
匯算清繳,期間費用中,職工薪酬包含工資、社保、福利費是嗎?
老師好,掛靠人讓我們建筑公司替他們代發工資,現在需要他們提供什么資料呢
老師,個體戶核定征收所得稅怎么定的
開具建筑服務勞務費報年報填收入表的時候是填建造合同收入還是提供勞務收入
17歲的人可以報工資嗎
老師,我們跟A公司合作,開店前期因為對方原因導致合作的倉庫里沒有貨,所以直接從我們自己倉庫里發貨賣了17000元,前期1個月對方沒有分成,現在A說因為這17000沒有成本,導致他們多交稅了,A是一般納稅人,現在他們想要17000的5個點,老師他們這樣合理嗎?他們能多交多少稅?
原股東出資比例互換,出資原已實繳,需要進行什么操作嗎?
樸老師幫我做最后一道題吧我著急交,謝謝啦
老師,采購材料開的材料收據,能入賬嗎,這是不是屬于白條入賬,還得調增,對方不給開發票
請問一下本來業主應該代付民工工資,但是由于老師請問公司營業執照上有建筑勞務分包,但是沒有資質,可否開勞務發票呢?
但已經開票,不能確認收入嗎?
你這個應該是開預收款,不開工程服務,612建筑服務預收款(建筑服務預收款) 這個是不征稅,應該是開這個,這個對應做借銀行 貸預收了,只有有完工進度對應才做收入結轉成本
我們屬于包工包料的,比如100萬的工程,合同約定開工即預收30%的工程款,但對方要求見票付款。這種情況下分錄怎么做?成本怎么處理?
這個還沒有開工,沒有開工不能掛主營業務收入,你實在想做收入話,開發票收入/總收入= 開發票成本/總成本,這樣倒推出來開發票對應成本多少去暫估去結轉
意思是合同預計100萬的總收入,總成本80萬。預開票30萬,暫估結轉24萬成本嗎?
主要是發票已經開出去了,應交稅費已經產生,不掛收入那掛哪個科目合適些呢?
是的, ,1 ,你開發票就開錯,開預收款不征稅,我上面寫了,正規是開這個,沒有開工話, 2 ,你這個只是收款開發票,那只能算預收,所以這個我掛預收沒有掛收入,
主要對方要求按合同內容開票
1 開之后借銀行 貸預收, 應交增值稅,借預收 貸工程結算,有完工進度,再按完工進度做? 借主營業務成本,合同毛利,貸主營業務收入,
我沒有設工程結算,而且本月開票可能下月才能付款
借應收 貸 應交增值稅,不含稅部分沒有收款不做
但這樣的話,月底申報增值稅的時候申報系統自動同步開票金額和會計處理收入金額不一致怎么辦
你怕稅局找你們就做借應收 貸主營業務收入,借主營業務成本,貸工程施工,不按建安 合同準則做賬話,沒使用工程結算話, 你去按我上面發暫估那個比例先掛成本,
我是借應收30 貸收入27.52 貸稅費2.48,借:成本24貸工程施工24,這樣一來我又不知道需不需要暫估工程施工了,還是先就這樣等工程施工為貸余額,后期有發生額了再沖抵?
先不暫估材料人工等,是的,后續發生再沖,
好的,非常感謝汪老師!
好的我先回復別的學員了