您好!計提時: 借:稅金及附加 貸: 應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加 繳納時: 借: 應交稅金-城建稅 應交稅金-教育附加 應交稅金-地方教育附加 貸:銀行存款
請問一下,上月本無須計提城建稅,教育費附加的,但上月依舊做了的計提分錄。那本月做賬時得怎么做,請告知一下分錄謝謝。
公司月末計提下月的增值稅,以及稅金附加怎么做分錄?當下月繳納上月的增值稅,附加稅怎么做分錄?謝謝老師
本月銷項稅減進項稅,得出的應交增值稅及附加,是要在本月計提嗎?分錄怎么做,謝謝
月末計提附加稅分錄怎么做?下月初交附加分錄怎么做?謝謝
# 提問 #城建和附加是9月份做分錄?還是10月季報交后再做分錄?本季交謝謝
那勞務公司把銷售材料加到營業范圍是不是就屬于其他業務收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
老師那居間費是不是有規定的收費標準,一般是不超過工程收入的百分比多少
老師,平時簽合同,會請律師,律師的費用是不是計入管理費用咨詢費或者法律服務費
老師,那勞務公司自己接的活,是不是開票開建筑服務,后面啥都行
老師,勞務公司營業范圍里面有信息服務,開開票了也是計入其他業務收入嗎?那那種計入主營業務收入,是不是自己接的活干就計入主營業務收入自己接的活開票就開建筑服務工程服務可以嗎,除了大類,后面是不是可以根據對方單位要求寫,比如可以寫成建筑服務勞務費
老師,勞務公司的信息服務是不是也屬于主營業務收入,還是其他業務收入
老師,那勞務公司提供居間服務,開票就開現代服務,居間費嗎
老師勞務公司開信息服務發票,大類是什么,還是建筑服務嗎
奧,老師那簽訂的居間費是和個人簽訂的,然后后續把錢收到公司,公司開發票可以吧
增值稅月末要怎么做處理?
1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
非常感謝
不客氣,祝你工作順利哈