同學您好, 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸;其他收益
本月銷項稅減進項稅,得出的應交增值稅及附加,是要在本月計提嗎?分錄怎么做,謝謝
老師,本月有進項稅留抵下月,我結轉的分錄這樣做對嗎?借:應交稅費~應交增值稅~銷項稅4644.34元,借:應交稅費~待抵扣進項稅額34.94元,貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅費4679.28元,謝謝
某個月的增值稅進項大于銷項,去報稅不用交增值稅及附加稅。那當月做賬還是要做計提增值稅和附加稅嗎?
老師,我們這個月銷項大于進項,要交稅,增值稅計提分錄怎么做,城建及教育附加怎么做分錄
老師你好,我本月銷項是15027.52,進項是14065.22,應交增值稅是962.30。如何出分錄?附加稅需要計提嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?