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老師,想問下,小規模季度不超過30萬免征增值稅,免征的部分計入了營業外收入,那內賬的的話可以價稅合計計入主營業務收入嗎?如果都價稅合計計入營業外收入了,季末發現超過30萬了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?

2021-03-19 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-19 10:11

你好!果都價稅合計計入營業外收入了,季末發現超過30萬了,你說的是內帳嗎?內帳不用調整,實際繳稅在做調整

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快賬用戶4528 追問 2021-03-19 10:14

是內賬,那實際繳納時怎么調整呢?

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快賬用戶4528 追問 2021-03-19 10:15

老師,發錯了,是價稅合計都計入主營業務收入了,又發現需要繳稅,實際繳納時怎么調整?

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齊紅老師 解答 2021-03-19 10:38

你好!借:應交稅費? 貸:主營業務收入? 都是紅字就可以

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你好!果都價稅合計計入營業外收入了,季末發現超過30萬了,你說的是內帳嗎?內帳不用調整,實際繳稅在做調整
2021-03-19
同學你好,是計入營業外收入的;
2021-04-07
同學你好 小規模季度30萬免稅,包括營業外收入嗎?——不包括 如果我們第四季度的不含稅收入不超過30萬,但是加上不超過30萬收入的免稅額計入營業外收入超過了30萬,是按超過30萬的金額繳納增值稅嗎?——不包括營業外收入,
2021-01-08
你好,不用的,2%的不用做,1%的結轉到營業外收入。
2023-01-10
是要計入營業外收入-稅費減免
2024-07-04
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