你好!果都價稅合計計入營業外收入了,季末發現超過30萬了,你說的是內帳嗎?內帳不用調整,實際繳稅在做調整
老師,我想咨詢下,小規模企業季度超過30萬了,減免的2%的增值稅是不是要計入營業外收入呢,還有附加稅減免的部分,是不是都要計入營業外收入呢,減免的土地使用稅
按季度繳納的小規模納稅人季度銷售額不超過30萬,免征增值稅,請問這銷售額是指那不含稅的主營業務收入不?如果一個月超過了10萬,但是一季度沒超過30萬是不是也免征增值稅呢?
老師,想問下,小規模季度不超過30萬免征增值稅,免征的部分計入了營業外收入,那內賬的的話可以價稅合計計入主營業務收入嗎?如果都價稅合計計入營業外收入了,季末發現超過30萬了,需要繳納增值稅了又需要怎么處理?
老師,最新的小規模納稅人開票是開1%,申報時季度不超30萬,免稅,免稅的這部分計入營業外收入嗎?超過30萬時減征的那2%也是計營業外收入?
小規模季度超過30萬了,增值稅交1點,免的2點怎么做賬務處理。附加稅,印花稅,土地使用稅都是按50%征收,另外的50%需要做賬務處理嗎?計入營業外收入的減免的稅都包括什么稅
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,我在24年11月份多沖了之前的無票收入2349472.3,相當于11月份少做了這部分收入,同樣的庫存也沒有出,現在應該怎么更改呀
請問是不是單次500以下的支出可以寫收據?
張三把A公司賣給李四,A公司的主體李四不要,直接注銷,李四接收公司之后,會重新設立一個新公司B,到時候A公司的人員以及資產全部轉移到B公司,現在A公司的賬務處理怎么做,需要注意什么
老師,3月份來的票是去年12月底暫估的費用,當時 借成本,貸應付 3月份來票跟當時掛的往來金額不一樣,來票少,把多記的成本在3月份走了以前年度損益科目,沒有結轉到利潤分配,如果結轉利潤分配就調增了今年利潤表的利潤了,這樣本年1季度造成資產負債表期末數左右不平衡,左邊資產比右邊負債+所有者權益多了132966.45元
現行的出口退稅率有幾檔?分別是多少?
稅務機關是指各級稅務局、稅務分局、稅務所和省以下稅務局的稽查局。 請問市以下的沒有沒有稅務局的稽查局嗎?
是內賬,那實際繳納時怎么調整呢?
老師,發錯了,是價稅合計都計入主營業務收入了,又發現需要繳稅,實際繳納時怎么調整?
你好!借:應交稅費? 貸:主營業務收入? 都是紅字就可以