你好,可以做銷(xiāo)售費(fèi)用,招待費(fèi)。
老師請(qǐng)問(wèn)公司為了業(yè)務(wù),送給客戶(hù)個(gè)人的首飾、衣服、化妝品等普通發(fā)票可以作為費(fèi)用入賬嗎?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)服務(wù)類(lèi)型公司,個(gè)人獨(dú)資查賬征收的,銷(xiāo)售給客戶(hù)買(mǎi)的化妝品、茶葉、煙、酒,可以正常開(kāi)增值稅普通發(fā)票入賬嗎?
鄒老師,您好!您每次的回答都很清透明了,所以特意請(qǐng)教您:請(qǐng)問(wèn)上海服務(wù)類(lèi)型公司,個(gè)人獨(dú)資查賬征收的,銷(xiāo)售給客戶(hù)買(mǎi)的化妝品、茶葉、煙、酒,可以正常開(kāi)增值稅普通發(fā)票入賬嗎?是走報(bào)銷(xiāo)流程。
公司給客戶(hù)買(mǎi)了一塊20000元的手表,作為禮品送給客戶(hù),并取得正規(guī)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)可以入賬嗎?(請(qǐng)有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的老師解答。)
甲公司為增值稅一般納稅人, 主要從事化妝品銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2018 年發(fā)生如下事項(xiàng): (1) 5月,將本公司于2016年10月購(gòu)入的一處廠(chǎng)房銷(xiāo)售給乙公司,取得含稅銷(xiāo)售額1320 (2) 6月,以附贈(zèng)促銷(xiāo)的方式銷(xiāo)售 400件A普通化妝品, 同時(shí)贈(zèng)送200件B普通化妝 品。已知,A普通化妝品每件不含稅售價(jià)為0. 2萬(wàn)元,B普通化妝品每件不含稅售價(jià)為0.1萬(wàn)元。。(3)7月,從一般納稅人處購(gòu)進(jìn)普通化妝品取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為30萬(wàn)元。另外向運(yùn)輸企業(yè)(-般納稅人)支付該批貨物的不含稅運(yùn)費(fèi)3萬(wàn)元,取得了運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的曾值稅專(zhuān)用發(fā)票。款項(xiàng)已經(jīng)支付。 銷(xiāo)售化妝品適用增值稅稅率為16%,銷(xiāo)售交通運(yùn) 三知,銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)適用增值稅稅率為教前均已收到,且甲公司取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票均已通過(guò)認(rèn)榆服務(wù)適用增值稅稅率為10%;款項(xiàng)均已收到, 分錄怎么寫(xiě)
老師,光伏安裝服務(wù)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大部分是安裝費(fèi),業(yè)務(wù)提成費(fèi),要做成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做呢?
你好老師,我公司經(jīng)營(yíng)范圍上有勞務(wù)這一項(xiàng),給對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票,問(wèn)我們有沒(méi)有勞務(wù)資質(zhì),勞務(wù)資質(zhì)就是哪個(gè)證書(shū)?
老師,我們只是一個(gè)111間房, 單間430左右的酒店,資產(chǎn)長(zhǎng)攤3千多萬(wàn),這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬(wàn),工資社保28萬(wàn),能耗8萬(wàn),管理費(fèi)20萬(wàn),其他雜七雜八2-3萬(wàn), 現(xiàn)在資產(chǎn)長(zhǎng)攤3千多萬(wàn),負(fù)債3千多萬(wàn),注冊(cè)資本實(shí)收資本200萬(wàn), 老師,我們這種狀態(tài)怎么調(diào),避免風(fēng)險(xiǎn)啊?
老師,母公司 A實(shí)投了1000萬(wàn)給B公司,B公司沒(méi)有盈利,因?yàn)閷?shí)收資本,所有者權(quán)益有380萬(wàn),現(xiàn)轉(zhuǎn)30%給C公司,以30元轉(zhuǎn),然后A公司以380×0.3=114萬(wàn)申報(bào)收入,這樣的方案可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
出納做工資表,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核報(bào)銷(xiāo)單和工資表應(yīng)由誰(shuí)找公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批,是出納還是財(cái)務(wù)經(jīng)理?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)進(jìn)口消費(fèi)稅是怎么計(jì)算出來(lái)的
老師,公司收到個(gè)人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢(qián)
請(qǐng)問(wèn)老師,檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)期限是一年,我能按一年攤銷(xiāo)服務(wù)費(fèi)嗎
外貿(mào)公司申請(qǐng)出口退稅要在每個(gè)月申報(bào)期內(nèi)嗎?
老師,公司收到個(gè)人交的攤位保證金如何做賬
不用繳納個(gè)稅吧
送給個(gè)人的需要繳納。
需要按偶然所得20%繳納。
是我們幫他繳納?按照發(fā)票金額?在個(gè)稅軟件申報(bào)?
是的 自然人電子稅務(wù)局里面
這個(gè)不繳納可以嗎?這個(gè)好像很多企業(yè)就直接銷(xiāo)售費(fèi)用-招待費(fèi)
這個(gè)你自己決定,按規(guī)定是需要交。
哦。還有一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教老師,我們公司最近增資,但是資金并沒(méi)有到賬,財(cái)務(wù)上是不是要做賬務(wù)處理
對(duì)的,不需要做賬務(wù)處理。
那如果今年企業(yè)公示,我要按增資后營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的注冊(cè)資本填寫(xiě),還是按照之前的注冊(cè)資本填寫(xiě)呢?
你好,你增資完成在去年的嗎?
對(duì)的。增資是去年發(fā)生的
那得填寫(xiě)增資之后的信息。
資金不到位,我財(cái)務(wù)賬上沒(méi)有做,每月的資產(chǎn)負(fù)債表還是之前的注冊(cè)資本,這樣不一致,填寫(xiě)沒(méi)有關(guān)系嗎?
沒(méi)有關(guān)系的,認(rèn)繳填寫(xiě)增資之后的。
那這樣填寫(xiě)不是按照資產(chǎn)負(fù)債表填寫(xiě),公示會(huì)不會(huì)提示不平呢?
你好,認(rèn)繳填寫(xiě)100 實(shí)繳還是零哪里不平?
哦。明白了。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。