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去年因為疫情期間,小規模納稅人增值稅3%的稅率變成1%,那個減免的2%的部分是填在增值稅納稅申報表,哪一個表哪一行?

2021-03-16 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-16 12:14

減免的2%填列到減免稅明細表里面

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快賬用戶9360 追問 2021-03-16 12:18

填了減免稅申報明細表,數據會自動生成到主表的本期應納稅減征額那里嗎? 另外小規模納稅人適用的附列資料這里還要填嗎?

填了減免稅申報明細表,數據會自動生成到主表的本期應納稅減征額那里嗎?
另外小規模納稅人適用的附列資料這里還要填嗎?
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齊紅老師 解答 2021-03-16 12:35

是的,會自動過去的

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快賬用戶9360 追問 2021-03-16 12:41

還有下面那個問題,你咋不回答

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齊紅老師 解答 2021-03-16 13:03

這個附表不需要填列的

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減免的2%填列到減免稅明細表里面
2021-03-16
同學你好,對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收增值稅嗎?——對的;
2020-10-06
你好,2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次
2020-10-09
就是按照發票的不含稅金額申報,2%的稅額填列到減免稅明細表里面
2020-10-20
2%填列到減免稅明細表里面的
2021-03-26
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