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1.公司是小微小規模,圖片是稅務局代開的普票,我直接借:應收11萬 貸:主營業務收入11萬了。沒有記應交稅費。現在跨年了怎么處理? 2.去年的無票收入1萬,我正常申報了,但也沒有記到應交稅費里,直接借庫存1萬,貸主營業務收入1萬。也跨年了,怎么處理

1.公司是小微小規模,圖片是稅務局代開的普票,我直接借:應收11萬 貸:主營業務收入11萬了。沒有記應交稅費。現在跨年了怎么處理?
2.去年的無票收入1萬,我正常申報了,但也沒有記到應交稅費里,直接借庫存1萬,貸主營業務收入1萬。也跨年了,怎么處理
2021-03-15 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-15 17:15

1、這個發票上沒有稅額,不用確認增值稅啊 2、1萬的收入,你需要繳納增值稅嗎

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快賬用戶8218 追問 2021-03-15 17:19

這兩個都是30萬以內小微免征的,公司沒有申領稅控,所以普票也是稅務局代開的。不是應該:借應收,貸主營業務收入,應交稅費。月末在把應交稅費轉入營業外收入嗎?我是直接都記到主營業務收入里了。

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齊紅老師 解答 2021-03-15 17:21

你上面圖片的發票是免稅發票,上面沒有稅額啊

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快賬用戶8218 追問 2021-03-15 17:23

我問稅務代開的普票稅額為什么是*號,那邊說30萬以內是顯示*號,那我現在不用管了嗎,企業所得稅也不用調增了嗎

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快賬用戶8218 追問 2021-03-15 17:29

我問稅務代開的普票稅額為什么是*號,那邊說30萬以內是顯示*號,那我現在不用管了嗎,企業所得稅也不用調增了嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-15 17:44

企業所得稅還是要按利潤總額繳納的

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快賬用戶8218 追問 2021-03-15 17:51

現在就是我什么都不用做,稅費的問題也不需要調整以前年度損益對吧。

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齊紅老師 解答 2021-03-15 17:56

是的,不需要調整的

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快賬用戶8218 追問 2021-03-15 18:17

老師,那如果以后一直是開的這樣的發票就都可以全部記成本嗎。

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齊紅老師 解答 2021-03-15 18:33

開出的發票上有稅額的,要確認收入及增值稅的

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相關問題討論
1、這個發票上沒有稅額,不用確認增值稅啊 2、1萬的收入,你需要繳納增值稅嗎
2021-03-15
可以的 但是你這個金額不合理 收入咋等于成本
2023-04-24
你好,退款退貨了嗎?
2022-08-05
你好,紅沖就按照你上面的會計分數做負數就行
2025-01-13
最好選擇第一種的。
2023-01-05
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