1、這個發票上沒有稅額,不用確認增值稅啊 2、1萬的收入,你需要繳納增值稅嗎
1.公司是小微小規模,圖片是稅務局代開的普票,我直接借:應收11萬 貸:主營業務收入11萬了。沒有記應交稅費?,F在跨年了怎么處理? 2.去年的無票收入1萬,我正常申報了,但也沒有記到應交稅費里,直接借庫存1萬,貸主營業務收入1萬。也跨年了,怎么處理
小規模企業,當年發生的,已經進收入了1萬元,現在發生退款4000元。怎么做賬務處理?進收入時:借:銀行存款貸:主營業務收入 應交稅費。
請問2022年4月1日后,小規模開普票免稅的(年不超過500萬)賬務怎么處理,例如開普票5000元:1、借:應收*** 5000貸:主營業務收入 5000;2、借:應收***5000 貸:主營業務收入 4854.37 應交增值稅145.63,再 借:應交增值稅145.63 貸:營業外收入145.63;這兩種是哪一種呢?就是免稅了的增值稅要做賬嗎?要轉到營業外收入嗎?
小規模納稅人,1月開了29萬的普票,我暫估了成本費用29萬,借庫存現金29萬,貸主營業務收入29萬,暫估時:借主營業務成本-暫估29萬貸應付帳款一暫估29萬,問月未結轉時是這暫估的成本是借本年利潤29萬貸主營業務成本29萬,借:主營業務收入29萬,貸本年利潤29萬,這樣會計處理對嗎?
老師好,請問一下:1. 2022年11月代開增值稅普票是價稅合計20萬,當時做賬是借 :應收賬款 -某公司20萬 貸:主營業務收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬,分錄是做借:應收賬款-20萬 貸:主營業務收入-20萬 ,3.現在11月10號去修改23年第2季度報表,收入是20萬除以3個點等于194174.76去申報的,導致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因為那個第三季度企業所得稅報表按照未修改前的收入去申報交了稅了
財管今天為啥選不了倍速 老師
登錄個人所得稅APP,點擊底部菜單欄的“辦&查”選項; 其次,點擊“發票管理”下的“我的票夾”功能; 然后,進入“我的票夾”后,系統會自動顯示“我購買的”和“我銷售的”兩種歸類方式,自然人的鐵路客票和航空客票將顯示在“我購買的”類目中。 最后,納稅人可以在“我的票夾”內獲取電子客票! 老師,我是通過攜程訂的機票,攜程給我開的經紀代理服務*代訂機票普通發票,昨天有位老師告訴我獲取機票方式如上,可是我進入個稅按照步驟操作,沒有找到機票,老師知道這是為什么嗎?
公司社保開戶的時候必須要填一個人的信息嗎
申報工商年報時候,社保信息那塊人數寫的0但是天眼查上出來是社保信息暫無,不是應該顯示人數是0嗎
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
這兩個都是30萬以內小微免征的,公司沒有申領稅控,所以普票也是稅務局代開的。不是應該:借應收,貸主營業務收入,應交稅費。月末在把應交稅費轉入營業外收入嗎?我是直接都記到主營業務收入里了。
你上面圖片的發票是免稅發票,上面沒有稅額啊
我問稅務代開的普票稅額為什么是*號,那邊說30萬以內是顯示*號,那我現在不用管了嗎,企業所得稅也不用調增了嗎
我問稅務代開的普票稅額為什么是*號,那邊說30萬以內是顯示*號,那我現在不用管了嗎,企業所得稅也不用調增了嗎
企業所得稅還是要按利潤總額繳納的
現在就是我什么都不用做,稅費的問題也不需要調整以前年度損益對吧。
是的,不需要調整的
老師,那如果以后一直是開的這樣的發票就都可以全部記成本嗎。
開出的發票上有稅額的,要確認收入及增值稅的