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老師,去年的分錄發現有錯誤,今年怎么修改?例如庫存商品12000,貸應付賬款-某某公司12000 實際是兩個供應商的,被前會計搞錯放在這一個供應商了。我現在發現了要怎么更正過來

2021-03-14 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-14 16:33

你好,根據你的描述,調整的分錄是 借:應付賬款—之前入賬某某公司 貸:應付賬款—需要調整入賬公司 金額就是之前入賬某某公司錯誤入賬的金額?

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快賬用戶9471 追問 2021-03-14 16:36

哦,去年的錯誤今年改正沒有關系嗎?報表數據不影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-14 16:37

你好,去年的錯誤今年改正,是沒有關系的 資產負債表數據不受影響,影響的是應付賬款明細賬

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快賬用戶9471 追問 2021-03-14 16:45

哦哦好的謝謝。還有一個問題,有個報銷單開始是掛的往來,其他應付款-某某,因為他的報銷是掛的往來,后面用銀行存款沖,后面會計用銀行存款付的,但到下一個月才發現是出納用現金付款的,我可以直接更正憑證為: 借:其他應付款 -某某 貸:庫存現金 這樣處理更正錯誤憑證可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-14 16:48

你好,后面會計用銀行存款付的,但到下一個月才發現是出納用現金付款的,根據你這個描述 那更正的分錄應當是 借:銀行存款 貸:庫存現金?

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快賬用戶9471 追問 2021-03-14 16:51

開始掛的他的往來,用銀行存款付給他了,后面發現是出納付款的,所以要他還回來給出納

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齊紅老師 解答 2021-03-14 16:52

開始掛的他的往來,計入其他應付款貸方 用銀行存款付給他了,借:其他應付款,貸:銀行存款 后面發現是出納付款的,因為上面分錄貸方正確的庫存現金,錯誤的計入銀行存款,所以調整分錄是 借:銀行存款 貸:庫存現金? (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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快賬用戶9471 追問 2021-03-14 16:52

他的手上一直有備用金,所以用其他應付款來一借一貸沖銷

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快賬用戶9471 追問 2021-03-14 16:54

是的我覺得借方是其他應付款

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齊紅老師 解答 2021-03-14 16:54

開始掛的他的往來,計入其他應付款貸方 用銀行存款付給他了,借:其他應付款,貸:銀行存款 后面發現是出納付款的,因為上面分錄貸方正確的庫存現金,錯誤的計入銀行存款,所以調整分錄是 借:銀行存款 貸:庫存現金? (是針對這個回復有什么疑問嗎)

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你好,根據你的描述,調整的分錄是 借:應付賬款—之前入賬某某公司 貸:應付賬款—需要調整入賬公司 金額就是之前入賬某某公司錯誤入賬的金額?
2021-03-14
提成是借銷售費用,等待其他應付款。然后后面你圖上的付款分錄是對的。
2023-04-24
借庫存商品B 貸庫存商品A金額是5084.35-3273.6 借應付賬款B5084.35 貸庫存商品B5084.35。
2024-12-26
進行賬務調整就可以,借:現金,貸:預付賬款
2022-12-14
你好,同學,可以做 借:主營業務成本-11867.86 貸:庫存商品-A-6783.51 - B-5084.35 借:主營業務成本11867.86 貸:庫存商品-A8594.26 -B3273.6
2024-12-26
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