您好 可以把您填的兩個(gè)表截圖看看嗎
老師,我們是2020年?duì)I業(yè)的公司,然后是虧損的,我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候明明有納稅調(diào)整項(xiàng)目(例如業(yè)務(wù)招待費(fèi)),但是最后到主表的時(shí)候根本不顯示這個(gè)調(diào)整的數(shù)額,這是為什么呢?
老師您好,我2020年的匯算清繳是先把報(bào)表調(diào)整了,然后再調(diào)整賬的,調(diào)到最后離匯算清繳的數(shù)字差20143.96元,然后我把一張21年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)單子金額是30823元調(diào)到20年做進(jìn)去了,但是這樣的話就有差額了,這種的現(xiàn)在怎么做合適呢老師
老師你好,我在填報(bào)所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)需要調(diào)整,但是再填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表時(shí),有提示說(shuō)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出稅收金額根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入自動(dòng)生成,請(qǐng)先填報(bào)主表營(yíng)業(yè)收入并提交,這個(gè)表怎么填寫呢
你好老師。2018年的時(shí)候?qū)?yīng)該記在待攤費(fèi)用里面的計(jì)入營(yíng)業(yè)成本了。導(dǎo)致企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候虧損很大。然后在2020年發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,用以前年度損益調(diào)整來(lái)調(diào)到 待攤費(fèi)用。但是這樣導(dǎo)致一個(gè)問(wèn)題,就是年度匯算的虧損一直是那個(gè)錯(cuò)記到成本的數(shù),用不用更正2018年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)以及企業(yè)所得稅年報(bào)呢。
老師,勞務(wù)公司,一般納稅人,年底電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),請(qǐng)問(wèn)我是現(xiàn)在填寫納稅調(diào)增項(xiàng)目還是等匯繳清算時(shí)再做調(diào)整好呢?去年因?yàn)槭杖氡容^少,年初開(kāi)票時(shí)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在整年算下來(lái)是虧損的,企業(yè)所得稅顯示負(fù)數(shù)呢,我需要現(xiàn)在調(diào)整還是等匯繳清算調(diào)整?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠家返利
找到原因了,沒(méi)保存,謝謝
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